№ 181 от 17.07.2024
Приложение
к приказу Министра просвещения
Республики Казахстан
от « » 2023 года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Формирование и реализация государственной политики в области просвещения»
Руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарата Абильмажинов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах юношества», Предпринимательский кодекс Республики Казахстан.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
В зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области просвещения.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение функционирования деятельности Министерства.
Уровень правовой защищенности детей в 2024 г. - 89%, в 2025 г. - 91%, в 2026 г. - 93%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности направленной на реализацию государственной политики в области просвещения.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Формирование и реализация государственной политики в области просвещения |
тыс. тенге |
9 149 089 |
8 651 323 |
5 606 541 |
5 777 260 |
5 847 911 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
9 149 089 |
8 651 323 |
5 606 541 |
5 777 260 |
5 847 911 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 «Текущие административные расходы»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на содержание центрального аппарата Министерства просвещения, комитетов и его территориальных органов (оплата труда, компенсационные выплаты, дополнительные денежные выплаты, налоги, приобретение прочих запасов, командировочные расходы, транспортные услуги, услуги связи, а также расходы на проведение государственной аттестации в организациях образования, расходы на оплату за выполненных работ (услуг) по экспертизе аттестационных дел по присуждению ученых степеней. Расходы по изготовлению и выдаче документов государственного образца и медалей.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество субъектов, охваченных государственным контролем в области охраны прав и защиты детей |
ед |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Текущие административные расходы |
тыс. тенге |
4 268 196 |
3 489 133 |
3 900 513 |
3 993 644 |
4 020 168 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
4 268 196 |
3 489 133 |
3 900 513 |
3 993 644 |
4 020 168 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области просвещения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на налоговые отчисления, оплата труда внештатных работников; командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала территориальных структурных подразделений; присуждение вознаграждения «Лучший педагог» и почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы», а также расходы на разработку и издание периодического печатного журнала по вопросам охраны прав детей; разработку проекта книги «Национальный доклад» О положении детей в РК на основе проведенных социологических исследований в 2022 году; разработку видеороликов по обеспечению безопасности детей.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество получателей вознаграждения «Лучший педагог» |
чел |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
Количество разработанных видеороликов по вопросам защиты прав детей |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Количество разработанных номеров журнала «Қазақстан балалары» |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Количество подготовленного Национального доклада о положении детей в Республике Казахстан |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Количество проведенных мероприятий республиканского значения |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области просвещения |
тыс. тенге |
1 112 636 |
691 261 |
758 895 |
816 735 |
849 781 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 112 636 |
691 261 |
758 895 |
816 735 |
849 781 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на доступ к сети Интернет и НОБД.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество мероприятий, направленных на доступ к сети Интернет |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа |
тыс. тенге |
2 624 021 |
2 616 984 |
947 133 |
966 881 |
977 962 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2 624 021 |
2 616 984 |
947 133 |
966 881 |
977 962 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций в 2024 г. – 81%, в 2025 г. – 84%, в 2026 г. – 87%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: методологическое, учебно-методическое обеспечение системы дошкольного образования; услуги по формированию тестовых заданий и проведению Оценки знаний педагогов организаций дошкольного образования; услуги по проведению экспертизы учебной литературы; научно-методическое обеспечение к оказанию помощи детям с особыми образовательными потребностями; размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Бөбек»; увеличение оплаты труда педагогов.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения |
тыс. тенге |
137 507 035 |
28 063 754 |
95 839 670 |
106 277 948 |
110 896 117 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
137 507 035 |
28 063 754 |
95 839 670 |
106 277 948 |
110 896 117 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 100 «Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение дошкольных организаций и классов предшкольной подготовки общеобразовательных школ учебно-методической базой, концептуальным программным содержанием. Проведение мониторинга развития детей позволит модернизировать систему дошкольного образования и решит современные актуальные проблемы повышения качества дошкольного образования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество разработанных методологических материалов по дошкольному и предшкольному обучению |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу |
ед |
931 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Количество разработанных тестовых заданий |
ед. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Количество разработанных методических рекомендаций по актуальным вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в специальных дошкольных организациях образования |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
Количество разработанных Типовых учебных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями уровня дошкольного образования |
ед. |
|
|
9 |
9 |
9 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования |
тыс. тенге |
165 822 |
199 918 |
217 750 |
239 363 |
238 097 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
165 822 |
199 918 |
217 750 |
239 363 |
238 097 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Реализация государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение доступности качественного дошкольного образования. Обеспечение интеллектуального и личностного развития, охрана и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение предшкольной подготовки пятилетних, взаимодействие с родителями воспитанников.
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество детей, получивших обучение и воспитания в РГКП «Бөбек» |
чел. |
128 |
128 |
128 |
128 |
128 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Реализация государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» |
тысяч тенге |
119 437 |
63 956 |
95 140 |
102 448 |
103 972 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
119 437 |
63 956 |
95 140 |
102 448 |
103 972 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение повышение заработной платы педагогов, которые получают госзаказ, независимо от форм собственности, на 30% от должностного оклада, посредством увеличения размера подушевого норматива финансирования с 1 сентября 2023 года.
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество мест в дошкольных организациях, в которых размещается госзаказ, влияющих на увеличение оплаты труда педагогов в данных организаций, из них: |
мест |
|
983 426 |
986 628 |
986 628 |
986 628 |
Акмолинская область |
мест |
|
36 693 |
37 744 |
37 744 |
37 744 |
Актюбинская область |
мест |
|
44 814 |
45 694 |
45 694 |
45 694 |
Алматинская область |
мест |
|
101 216 |
98 410 |
98 410 |
98 410 |
Атырауская область |
мест |
|
34 296 |
34 659 |
34 659 |
34 659 |
Восточно-Казахстанская область |
мест |
|
29 864 |
30 256 |
30 256 |
30 256 |
Жамбылская область |
мест |
|
59 655 |
60 986 |
60 986 |
60 986 |
Западно-Казахстанская область |
мест |
|
34 573 |
35 134 |
35 134 |
35 134 |
Карагандинская область |
мест |
|
40 078 |
39 997 |
39 997 |
39 997 |
Костанайская область |
мест |
|
29 409 |
29 996 |
29 996 |
29 996 |
Кызылординская область |
мест |
|
48 400 |
51 633 |
51 633 |
51 633 |
Мангистауская область |
мест |
|
41 911 |
42 296 |
42 296 |
42 296 |
Область Абай |
мест |
|
25 542 |
25 822 |
25 822 |
25 822 |
Область Жетісу |
мест |
|
30 616 |
30 418 |
30 418 |
30 418 |
Область Ұлытау |
мест |
|
9 773 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
Павлодарская область |
мест |
|
34 147 |
34 146 |
34 146 |
34 146 |
Северо-Казахстанская область |
мест |
|
17 783 |
17 828 |
17 828 |
17 828 |
Туркестанская область |
мест |
|
155 539 |
155 623 |
155 623 |
155 623 |
Город Алматы |
мест |
|
83 998 |
80 253 |
80 253 |
80 253 |
Город Астана |
мест |
|
56 501 |
59 337 |
59 337 |
59 337 |
Город Шымкент |
мест |
|
68 618 |
67 976 |
67 976 |
67 976 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования |
тысяч тенге |
|
27 799 880 |
95 526 780 |
105 936 137 |
110 554 048 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
27 799 880 |
95 526 780 |
105 936 137 |
110 554 048 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение доступности качественного школьного образования»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля обучающихся, преодолевщих средний республиканский показатель по результатам Мониторинга образовательных достижений обучающихся в 2024 году - 4кл - 58,7%, 9кл - 55,5%, в 2025 году - 4кл - 59,7%, 9кл - 56,5%, в 2026 году - 4кл - 60,7%, 9кл - 57,5%.
Доля школ с трехсменным обучением в организациях среднего образования с проектной мощностью более 300 мест в 2024 году – 0,6%, в 2025 году - 0,0%.
Качество знаний по итогам учебного года учащихся начальной школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 85%, учащихся 6 классов к 2025 году - 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся основной школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 70%, к 2025 году -70%, к 2026 году - 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся старшей школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 80%, к 2025 году - 80%, к 2026 году - 80%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования; реализацию государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах; методологическое обеспечение в сфере среднего образования; проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; проведение внешней оценки качества образования; оплату услуг оператору по подушевому финансированию; реализацию подушевого финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомлектных школах; размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования; капитальные расходы организаций образования; выплату единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам; строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение доступности качественного школьного образования |
тыс. тенге |
1 283 103 421 |
654 167 087 |
842 445 076 |
916 437 095 |
201 360 705 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1 283 103 421 |
654 167 087 |
842 445 076 |
916 437 095 |
201 360 705 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение и воспитание детей из различных регионов Республики Казахстан в республиканских организациях, реализующих программы среднего образования. Углубленная подготовка учащихся путем введения профилирующих дисциплин по программам.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество учащихся получивших обучение в республиканских школах-интернатах для одаренных детей, а также в республиканских оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен» |
чел. |
18 228 |
18 228 |
18 228 |
18 228 |
18 228 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
тыс. тенге |
7 005 143 |
8 586 897 |
8 758 906 |
9 130 140 |
9 187 537 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
7 005 143 |
8 586 897 |
8 758 906 |
9 130 140 |
9 187 537 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 101 «Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение, воспитание одаренных детей с внедрением Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Program и учебной программы Международного Бакалавриата с учетом проживания, обучающихся в общежитиях Назарбаев Интеллектуальных школ.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Среднегодовое количество учащихся, получивших обучение и воспитания в АОО Назарбаев Интеллектуальных школы |
чел. |
15 428 |
15 488 |
16 864 |
15 748 |
16 065 |
|
|
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
тыс. тенге |
35 442 720 |
35 332 792 |
42 011 413 |
38 268 324 |
40 801 880 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
35 442 720 |
35 332 792 |
42 011 413 |
38 268 324 |
40 801 880 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на: издание учебников и учебно-методических комплексов для республиканских организаций, реализующих программы среднего образования; услуги по проведению экспертизы учебников в системе среднего образования; методологическое, учебно и научно-методическое обеспечение содержания среднего, инклюзивного образования, воспитательной работы и сопровождение деятельности сельских и малокомплектных школ; разработку специальных учебных программ для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта уровня начального образования; разработку (адаптация) , апробацию и издание макета учебников для незрячих обучающихся (рельефно-точечным шрифтом Брайля) и слабовидящих обучающихся (укрупненным шрифтом); разработку и апробацию УМК для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта; подготовку Национального доклада о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан, а также на сопровождение сбора и обработки образовательной статистики с учетом международных требований.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Количество разработанных методических пособий и рекомендации по среднему образованию |
ед |
0 |
112 |
52 |
64 |
55 |
|
Количество разработанных методических рекомендации, доработанных специальных учебных программ, разработанных и апробированных УМК для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта |
ед |
36 |
38
|
43 |
51 |
44 |
|
Количество разработанных (адаптация), апробация и издание макета учебников для незрячих и слабовидящих обучающихся |
ед |
|
|
35 |
34 |
36 |
|
Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу |
печ. лист |
22 143 |
26 031 |
30 670 |
24 182 |
27 334 |
|
|
|||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Методологическое обеспечение в сфере среднего образования |
тыс. тенге |
1 689 320 |
1 897 245 |
1 854 069 |
1 828 262 |
1 848 810 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 689 320 |
1 897 245 |
1 854 069 |
1 828 262 |
1 848 810 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество проведенных мероприятий: республиканских и международных школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения |
ед. |
63 |
72 |
62 |
62 |
62 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения |
тыс. тенге |
1 422 958 |
1 441 283 |
2 217 500 |
1 363 106 |
1 466 526 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 422 958 |
1 441 283 |
2 217 500 |
1 363 106 |
1 466 526 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Оплата услуг оператору по подушевому финансированию»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на услуги оператора уполномоченного органа в области образования по обеспечению координации деятельности участников подушевого нормативного финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования, включающие проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера, консультационное сопровождение, разработку методических материалов и проектов нормативных правовых актов, аналитическое сопровождение, расчет сумм финансирования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество регионов, охваченных консультационно-разъяснительной работой |
ед. |
17 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Количество аналитических отчетов о реализации подушевого нормативного финансирования в организациях среднего образования |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Количество изготовленных буклетов (триплетов) для информирования потенциальных инвесторов |
ед. |
100 000 |
|
|
|
|
Количество изготовленных плакатов для информирования потенциальных инвесторов |
ед. |
300 |
|
|
|
|
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Оплата услуг оператору по подушевому финансированию |
тыс. тенге |
118 783 |
113 888 |
127 750 |
126 533 |
126 957 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
118 783 |
113 888 |
127 750 |
126 533 |
126 957 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Проведение внешней оценки качества образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международных исследований образовательных достижений, учащихся PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, PISA для школ и анализ результатов. Разработка тестовых заданий квалификационного тестирования педагогических работников и обеспечению экзаменционными материалами государственного выпускного экзамена с учетом профиля обучения выпускников, а также мониторинг образовательных достижений обучающихся в организациях начального и основного среднего образования. Расходы на проведение и аккредитацию мониторинга образовательных достижений обучающихся.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР |
ед. |
6 |
6 |
5 |
3 |
2 |
|
Количество разработанных тестовых заданий для Оценки знаний педагогов |
ед. |
21 000 |
21 000 |
19 500 |
19 500 |
19 500 |
|
Количество разработанных экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена с учетом профиля обучения выпускников |
ед. |
9 400 |
5 809 |
5 594 |
5 594 |
5 594 |
|
Количество разработанных тестовых заданий для МОДО |
ед. |
7 250 |
7 250 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
|
Количество разработанных тестовых заданий для ГА организаций среднего образования |
ед |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Проведение внешней оценки качества образования |
тыс. тенге |
1 051 235 |
1 200 319 |
1 160 482 |
960 384 |
904 401 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 051 235 |
1 200 319 |
1 160 482 |
960 384 |
904 401 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество частных организаций среднего образования, в которых размещен государственный образовательный заказ |
ед. |
527 |
373 |
537 |
556 |
556 |
Количество ученических мест частных организаций среднего образования, на которое размещается государственный образовательный заказа |
ед |
174 359 |
156 489 |
182 895 |
184 216 |
184 216 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования |
тыс. тенге |
82 550 321 |
104 064 886 |
133 903 754 |
138 085 514 |
140 411 085 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
82 550 321 |
104 064 886 |
133 903 754 |
138 085 514 |
140 411 085 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы организаций образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение для РГКП Балдаурен.
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество республиканских организаций образования, в которых улучшена материально-техническая база |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Капитальные расходы организаций образования |
тысяч тенге |
270 000 |
829 069 |
462 697 |
525 000 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
270 000 |
829 069 |
462 697 |
525 000 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 120 «Выплата единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на выплату единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество выплаченных единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад |
ед. |
|
31 |
31 |
31 |
31 |
Количество выплаченных единовременного вознаграждения педагогам и тренерам, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад |
ед |
|
31 |
31 |
31 |
31 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Выплата единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам |
тыс. тенге |
|
104 868 |
111 620 |
116 781 |
120 576 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
104 868 |
111 620 |
116 781 |
120 576 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 121 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» за счет средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Ввод ученических мест (в одну смену), из них: |
уч.места |
|
|
|
139 500 |
|
Акмолинская область |
уч.места |
|
|
|
10 400 |
|
Актюбинская область |
уч.места |
|
|
|
3 500 |
|
Алматинская область |
уч.места |
|
|
|
29 700 |
|
Атырауская область |
уч.места |
|
|
|
4 600 |
|
Восточно-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
|
1 200 |
|
Жамбылская область |
уч.места |
|
|
|
3 300 |
|
Западно-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
|
8 100 |
|
Карагандинская область |
уч.места |
|
|
|
5 400 |
|
Костанайская область |
уч.места |
|
|
|
1 800 |
|
Кызылординская область |
уч.места |
|
|
|
5 400 |
|
Мангистауская область |
уч.места |
|
|
|
9 400 |
|
Область Абай |
уч.места |
|
|
|
2 700 |
|
Область Жетісу |
уч.места |
|
|
|
4 800 |
|
Область Ұлытау |
уч.места |
|
|
|
3 300 |
|
Павлодарская область |
уч.места |
|
|
|
3 600 |
|
Северо-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
|
1 500 |
|
Туркестанская область |
уч.места |
|
|
|
26 100 |
|
г. Алматы |
уч.места |
|
|
|
2 000 |
|
г. Астана |
уч.места |
|
|
|
2 000 |
|
г. Шымкент |
уч.места |
|
|
|
10 700 |
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: 1) создание постоянных рабочих мест в 2025 году – 6 710 мест; 2) создание временных рабочих мест в 2025 году – 8 574 мест. |
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» за счет средств республиканского бюджета |
тыс. тенге |
|
|
|
719 481 449 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
|
719 481 449 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Начало строительства ученических мест (в одну смену), из них: |
уч.места |
|
467 800 |
139 500 |
|
|
Акмолинская область |
уч.места |
|
28 200 |
10 400 |
|
|
Актюбинская область |
уч.места |
|
22 800 |
3 500 |
|
|
Алматинская область |
уч.места |
|
53 200 |
29 700 |
|
|
Атырауская область |
уч.места |
|
15 600 |
4 600 |
|
|
Восточно-Казахстанская область |
уч.места |
|
6 000 |
1 200 |
|
|
Жамбылская область |
уч.места |
|
13 000 |
3 300 |
|
|
Западно-Казахстанская область |
уч.места |
|
16 200 |
8 100 |
|
|
Карагандинская область |
уч.места |
|
15 400 |
5 400 |
|
|
Костанайская область |
уч.места |
|
9 600 |
1 800 |
|
|
Кызылординская область |
уч.места |
|
17 000 |
5 400 |
|
|
Мангистауская область |
уч.места |
|
27 000 |
9 400 |
|
|
Область Абай |
уч.места |
|
6 000 |
2 700 |
|
|
Область Жетісу |
уч.места |
|
3 600 |
4 800 |
|
|
Область Ұлытау |
уч.места |
|
600 |
3 300 |
|
|
Павлодарская область |
уч.места |
|
4 800 |
3 600 |
|
|
Северо-Казахстанская область |
уч.места |
|
3 600 |
1 500 |
|
|
Туркестанская область |
уч.места |
|
46 400 |
26 100 |
|
|
г. Алматы |
уч.места |
|
59 400 |
2 000 |
|
|
г. Астана |
уч.места |
|
84 800 |
2 000 |
|
|
г. Шымкент |
уч.места |
|
34 600 |
10 700 |
|
|
Ввод ученических мест (в одну смену), из них: |
уч.места |
|
|
162 700 |
|
|
Акмолинская область |
уч.места |
|
|
5 400 |
|
|
Актюбинская область |
уч.места |
|
|
11 400 |
|
|
Алматинская область |
уч.места |
|
|
12 300 |
|
|
Атырауская область |
уч.места |
|
|
4 200 |
|
|
Восточно-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
3 000 |
|
|
Жамбылская область |
уч.места |
|
|
1 800 |
|
|
Западно-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
2 700 |
|
|
Карагандинская область |
уч.места |
|
|
2 700 |
|
|
Костанайская область |
уч.места |
|
|
3 300 |
|
|
Кызылординская область |
уч.места |
|
|
3 900 |
|
|
Мангистауская область |
уч.места |
|
|
3 600 |
|
|
Область Абай |
уч.места |
|
|
1 800 |
|
|
Область Жетісу |
уч.места |
|
|
1 800 |
|
|
Область Ұлытау |
уч.места |
|
|
300 |
|
|
Павлодарская область |
уч.места |
|
|
1 800 |
|
|
Северо-Казахстанская область |
уч.места |
|
|
1 200 |
|
|
Туркестанская область |
уч.места |
|
|
13 500 |
|
|
г. Алматы |
уч.места |
|
|
35 100 |
|
|
г. Астана |
уч.места |
|
|
42 400 |
|
|
г. Шымкент |
уч.места |
|
|
10 500 |
|
|
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: 1) создание постоянных рабочих мест в 2024 году – 11 087 мест; 2) создание временных рабочих мест в 2024 году – 23 526 мест. |
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс. тенге |
|
494 249 261 |
646 535 491 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
494 249 261 |
646 535 491 |
|
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 125 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Среднегодовой контингент обучающихся государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школ, в которых внедрено подушевое финансирование, из них: |
|
|
37 100 |
36 242 |
36 976 |
37 665 |
Акмолинская область |
чел |
|
1 978 |
1 892 |
1 938 |
1 992 |
Жамбылская область |
чел |
|
21 855 |
22 149 |
22 602 |
23 094 |
Карагандинская область |
чел |
|
3 368 |
2 539 |
2 577 |
2 548 |
Мангистауская область |
чел |
|
8 351 |
8 173 |
8 370 |
8 542 |
Павлодарская область |
чел |
|
1 548 |
1 489 |
1 489 |
1 489 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах |
тыс. тенге |
|
596 125 |
5 301 394 |
6 551 602 |
6 492 933 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
596 125 |
5 301 394 |
6 551 602 |
6 492 933 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности качественного технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей рынка труда.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля государственных колледжей технического и технологического профиля, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов WorldSkills в 2024 году - 80%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100%. Увеличение размера стипендии студентов колледжей в 2024 году -100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся; разработку тестовых заданий и проведение Оценки знаний педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования; услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта; расходы на увеличение размера государственной стипендии, обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях, а также на разработку методики по увеличение стоимости норматива подушевого финансирования по подготовке специалистов.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием |
тыс. тенге |
58 617 912 |
14 499 168 |
54 962 647 |
88 827 814 |
95 860 029 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
58 617 912 |
14 499 168 |
54 962 647 |
88 827 814 |
95 860 029 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 100 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования. Выплата стипендий и компенсаций на проезд обучающимся, а также увеличение размера стипендии.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество учащихся, принятых на обучение по государственному образовательному заказу |
чел. |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся |
тыс. тенге |
952 881 |
1 045 008 |
1 155 286 |
1 422 072 |
1 446 073 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
952 881 |
1 045 008 |
1 155 286 |
1 422 072 |
1 446 073 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 101 «Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на разработку тестовых заданий и проведение Оценки знаний педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Количество разработанных тестовых заданий для Оценки знаний педагогов |
ед. |
46 000 |
27 090 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования |
тыс. тенге |
271 468 |
331 551 |
270 564 |
279 582 |
283 064 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
271 468 |
331 551 |
270 564 |
279 582 |
283 064 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие системы технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан путем обновления содержания, совершенствования образовательного процесса по подготовке кадров, информационно-аналитической поддержки, организации и проведения конкурсов профмастерства WorldSkills с учетом международного опыта, а также на формирование и ведение Реестра образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество конкурсов профмастерства, организованных на национальном уровне с учетом требований WorldSkills |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Количество компетенций WorldSkills, по которым сборная Казахстана принимает участие на международных чемпионатах WorldSkills Kazakhstan |
ед. |
30 |
25 |
30 |
30 |
30 |
Количество конкурсантов, прошедших подготовку в тренировочных лагерях для участия в международных чемпионатах WorldSkills |
чел |
60 |
60 |
30 |
60 |
60 |
Количество образовательных программ, внедренные в Реестр образовательных программ ТиППО |
ед |
|
|
6 976 |
2 200 |
2 200 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта |
тыс. тенге |
1 185 181 |
1 902 813 |
1 300 212 |
1 107 933 |
1 135 210 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 185 181 |
1 902 813 |
1 300 212 |
1 107 933 |
1 135 210 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 103 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Среднегодовой контингент, которых увеличены размера стипендии, из них: |
|
|
248 739 |
278 844 |
313 033 |
339 387 |
Акмолинская область |
|
|
13 210 |
14 049 |
15 228 |
16 294 |
Актюбинская область |
|
|
13 280 |
15 374 |
17 047 |
16 612 |
Алматинская область |
|
|
8 608 |
9 614 |
10 899 |
12 331 |
Атырауская область |
|
|
7 934 |
8 702 |
9 679 |
9 950 |
Восточно-Казахстанская область |
|
|
10 162 |
12 560 |
15 270 |
17 182 |
Жамбылская область |
|
|
10 901 |
13 773 |
16 929 |
19 711 |
Западно-Казахстанская область |
|
|
8 399 |
8 954 |
8 992 |
8 961 |
Карагандинская область |
|
|
17 314 |
18 427 |
20 268 |
21 534 |
Костанайская область |
|
|
13 517 |
15 200 |
16 144 |
16 048 |
Кызылординская область |
|
|
10 024 |
9 423 |
9 121 |
9 037 |
Мангистауская область |
|
|
11 708 |
13 767 |
15 551 |
16 392 |
Область Абай |
|
|
10 203 |
10 954 |
12 116 |
13 320 |
Область Жетісу |
|
|
7 703 |
7 906 |
8 365 |
9 260 |
Область Ұлытау |
|
|
3 858 |
4 094 |
4 525 |
4 894 |
Павлодарская область |
|
|
13 090 |
14 399 |
15 103 |
15 397 |
Северо-Казахстанская область |
|
|
7 143 |
7 251 |
7 432 |
7 459 |
Туркестанская область |
|
|
19 847 |
22 718 |
27 879 |
33 348 |
Город Алматы |
|
|
32 171 |
33 798 |
36 848 |
40 066 |
Город Астана |
|
|
13 309 |
16 449 |
19 900 |
22 397 |
Город Шымкент |
|
|
16 358 |
21 434 |
25 734 |
29 195 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
тыс. тенге |
|
11 199 654
|
49 441 348 |
83 082 660 |
89 958 379 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
11 199 654
|
49 441 348 |
83 082 660 |
89 958 379 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Оплата услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оплату услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество регионов, охваченных информационным освещением |
ед. |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
Количество договоров, обеспечивающих ввод новых мест в общежитиях для студентов (новых предварительных договоров) |
ед. |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Оплата услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию |
тыс. тенге |
|
20 142
|
19 735 |
20 989 |
20 486 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
20 142 |
19 735 |
20 989 |
20 486 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2025 год |
||
Количество введенных койко-мест в общежитиях |
ед. |
3 042 |
5 273 |
6 762 |
6 762 |
6 762 |
|
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях |
тыс. тенге |
1 139 986 |
1 848 945 |
2 775 502 |
2 914 578 |
3 016 817 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 139 986 |
1 848 945 |
2 775 502 |
2 914 578 |
3 016 817 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в 2024 году – 58,2 %, в 2025 году - 100%, в 2026 году – 40%.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по повышению квалификации работников дошкольного воспитания и обучения путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество педагогов организаций дошкольного образования, прошедших курсы повышения квалификации |
чел.
|
7 600
|
19 378 |
15 665 |
25 394 |
25 394 |
|
||||||
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования |
тыс. тенге |
484 445 |
1 763 991 |
1 430 401 |
2 363 847 |
2 391 440 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
484 445 |
1 763 991 |
1 430 401 |
2 363 847 |
2 391 440 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства образования и науки Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов в 2024 году – 52%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 39%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации педагогических работников начального, основного среднего и общего среднего образования путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.
Показатели прямого результата
|
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество педагогов организаций среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации |
чел. |
78 501 |
130 797 |
87 566 |
147 007 |
158 066 |
|
||||||
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования |
тыс. тенге |
5 418 759 |
12 828 173 |
8 631 041 |
15 096 008 |
16 449 796 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
5 418 759 |
12 828 173 |
8 631 041 |
15 096 008 |
16 449 796 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности качественного технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей рынка труда.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов государственных организаций технического и профессионального образования, прошедших курсы повышение квалификации в 2024 году - 75%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 50%.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по повышению квалификации инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО на основе инновационных подходов формирования педагога новой формации.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям |
чел. |
4 900 |
13 050 |
5 074 |
5 074 |
14 400 |
Количество руководителей организаций ТиПО, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям |
чел. |
300 |
2 550
|
992 |
992 |
1200 |
|
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования |
тыс. тенге |
299 610 |
1 415 973 |
561 008 |
574 591 |
1 494 932 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
299 610 |
1 415 973 |
561 008 |
574 591 |
1 494 932 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 010 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: вложение целевого вклада
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников – учеников Интеллектуальных школ: 2024 год – 69%, 2025 год – 69,5%, 2026 год - 70%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые вклады для реализации мероприятий обеспечивающих образовательную деятельность по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme и/или Программе Международного Бакалавриат и трансляцию опыта.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество Интеллектуальных школ, в которых функционирует система оценивания, способствующая высокому качеству образовательных услуг |
ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Количество разработанных учебников и учебно-методических комплексов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Program |
ед |
102 |
3 |
11 |
8 |
8 |
Количество учащихся, участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях |
чел. |
918 |
504 |
463 |
429 |
483 |
Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по новой системе, в том числе по краткосрочным курсам |
чел. |
18 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество пересмотренных учебных программ и учебных планов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS- Programme |
ед. |
70 |
31 |
10 |
21 |
9 |
Количество разработанных тестовых заданий и ресурсов для итоговой аттестации обучающихся 11 (12) класса организаций среднего образования, а также для 9 (10) и 11 (12) классов республиканских школ |
ед. |
|
4 910 |
|
|
|
|
||||||
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы |
тыс. тенге |
12 433 496 |
5 782 486 |
5 782 486 |
5 678 673 |
5 658 523 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
12 433 496 |
5 782 486 |
5 782 486 |
5 678 673 |
5 658 523 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 012 «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Оспан Е.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, прошедших реабилитацию и оздоровление от общего количества детей 3-9 классов в 2024 году - 0,8%, в 2025 году - 0,8%, в 2026 году - 0,9%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха ослабленных и больных детей, детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей из различных областей Республики Казахстан. Расходы на обследование и консультирование детей с ограниченными возможностями в развитии, детей с проблемами в развитии с рождения до совершеннолетия. Расходы на развитие интеллектуальных и психофизиологических возможностей детей с ограниченными возможностями в развитии. Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей способствует к равного доступа к качественному среднему образованию.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество реабилитированных детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей из различных областей Республики Казахстан |
чел. |
16 818 |
16 818 |
16 818 |
16 818 |
16 818 |
Количество выявленных и прошедших отбор детей с проблемами в развитии, прошедших диагностику, обследование, реабилитационные занятия |
чел. |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
|
||||||
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей |
тыс. тенге |
1 176 350 |
1 329 224 |
1 464 632 |
1 570 391 |
1 582 691 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1 176 350 |
1 329 224 |
1 464 632 |
1 570 391 |
1 582 691 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Министерства просвещения Республики Казахстан
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации»
Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Оспан Е.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О науке».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканская
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию
Конечные результаты бюджетной программы: Доля библиотек организаций образования, обеспеченных методической поддержкой: 2024 год - 24%, 2025 год - 32%, 2026 год - 40%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на организацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей, оказание информационных и методических услуг.
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Количество посещения читателей Республиканской научно-педагогической библиотеки |
чел |
48 700 |
48 800 |
48 900 |
49 000 |
49 000 |
|
||||||
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации |
тыс. тенге |
74 728 |
105 556 |
119 230 |
138 134 |
138 576 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
74 728 |
105 556 |
119 230 |
138 134 |
138 576 |
Подписано
17.07.2024 12:27 Жумадильдаева Н.В. ((и.о Бейсембаев Г.Б.))