Бюджетная программа Министерства просвещения Республики Казахстан на 2024-2026 годы

№ 181 от 17.07.2024

Приложение

к приказу Министра просвещения

Республики Казахстан

от «   »            2023 года №  

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Формирование и реализация государственной политики в области просвещения»

Руководитель бюджетной программы:  Руководитель аппарата Абильмажинов Т.Т.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах юношества», Предпринимательский кодекс Республики Казахстан.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

В зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в области просвещения.

Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение функционирования деятельности Министерства.

Уровень правовой защищенности детей в 2024 г. - 89%, в 2025 г. - 91%, в 2026 г. - 93%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на обеспечение деятельности направленной на реализацию государственной политики в области просвещения. 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Формирование и реализация государственной политики в области просвещения

тыс. тенге

9 149 089

8 651 323

5 606 541

5 777 260

5 847 911

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 149 089

8 651 323

5 606 541

5 777 260

5 847 911

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 «Текущие административные расходы»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на содержание центрального аппарата Министерства просвещения, комитетов  и его территориальных органов  (оплата труда, компенсационные выплаты, дополнительные денежные выплаты, налоги, приобретение прочих запасов, командировочные расходы, транспортные услуги, услуги связи, а также расходы на проведение государственной аттестации в организациях образования, расходы на оплату за выполненных работ (услуг) по экспертизе аттестационных дел по присуждению ученых степеней. Расходы по изготовлению и выдаче документов государственного образца и медалей.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество субъектов, охваченных государственным контролем в области охраны прав и защиты детей

ед

70

70

70

70

70

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Текущие административные расходы

тыс. тенге

4 268 196

3 489 133

3 900 513

3 993 644

4 020 168

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

4 268 196

3 489 133

3 900 513

3 993 644

4 020 168

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области просвещения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на налоговые отчисления, оплата труда внештатных работников; командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала территориальных структурных подразделений; присуждение вознаграждения «Лучший педагог» и почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы», а также расходы на разработку и издание периодического печатного журнала по вопросам охраны прав детей; разработку проекта книги «Национальный доклад» О положении детей в РК на основе проведенных социологических исследований в 2022 году; разработку видеороликов по обеспечению безопасности детей.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество получателей вознаграждения «Лучший педагог»

чел

64

64

64

64

64

Количество разработанных видеороликов по вопросам защиты прав детей

ед.

3

3

3

3

3

Количество разработанных номеров журнала «Қазақстан балалары»

ед.

4

4

4

4

4

Количество подготовленного   Национального доклада о положении детей в Республике Казахстан

ед.

1

1

1

1

1

Количество проведенных мероприятий республиканского значения

ед.

         1

1

1

1

1

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа по реализации государственной политики в области просвещения

 

 

тыс. тенге

1 112 636

691 261

758 895

816 735

849 781

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 112 636

691 261

758 895

816 735

849 781

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на доступ к сети Интернет и НОБД.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество мероприятий, направленных на доступ к сети Интернет 

ед

1

1

1

1

1

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

 

 

тыс. тенге

2 624 021

2 616 984

947 133

966 881

977 962

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

2 624 021

2 616 984

947 133

966 881

977 962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 003 «Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании».

Вид бюджетной программы:                                                                                                                                                    

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций в 2024 г. – 81%, в 2025 г. – 84%, в 2026 г. – 87%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: методологическое, учебно-методическое обеспечение системы дошкольного образования; услуги по формированию тестовых заданий и проведению Оценки знаний педагогов организаций дошкольного образования; услуги по проведению экспертизы учебной литературы; научно-методическое обеспечение к оказанию помощи детям с особыми образовательными потребностями; размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Бөбек»; увеличение оплаты труда педагогов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения

тыс. тенге

137 507 035

28 063 754

95 839 670

106 277 948

110 896 117

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

137 507 035

28 063 754

95 839 670

106 277 948

110 896 117

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 100 «Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение дошкольных организаций и классов предшкольной подготовки общеобразовательных школ учебно-методической базой, концептуальным программным содержанием. Проведение мониторинга развития детей позволит модернизировать систему дошкольного образования и решит современные актуальные проблемы повышения качества дошкольного образования.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество разработанных методологических материалов по дошкольному и предшкольному обучению

ед.

10

10

10

10

10

Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу

ед

931

2 500

2 500

2 500

2 500

Количество разработанных тестовых заданий

ед.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Количество разработанных методических рекомендаций по актуальным вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в специальных дошкольных организациях образования

ед.

 

 

3

3

3

Количество разработанных Типовых учебных программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями уровня дошкольного образования

ед.

 

 

9

9

9

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Методологическое обеспечение в сфере дошкольного образования

тыс. тенге

165 822

199 918

217 750

239 363

238 097

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

165 822

199 918

217 750

239 363

238 097

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Реализация государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение доступности качественного дошкольного образования. Обеспечение интеллектуального и личностного развития, охрана и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение предшкольной подготовки пятилетних, взаимодействие с родителями воспитанников.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество детей, получивших обучение и воспитания в РГКП «Бөбек»

чел.

128

128

128

128

128

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

 

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Реализация государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение в РГКП «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»

тысяч тенге

119 437

63 956

95 140

102 448

103 972

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

119 437

63 956

95 140

102 448

103 972

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на обеспечение повышение заработной платы педагогов, которые получают госзаказ, независимо от форм собственности, на 30% от должностного оклада, посредством увеличения размера подушевого норматива финансирования с 1 сентября 2023 года.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество мест в дошкольных организациях, в которых размещается  госзаказ, влияющих на увеличение оплаты труда педагогов в данных организаций, из них:

мест

 

983 426

986 628

986 628

986 628

Акмолинская область

мест

 

36 693

37 744

37 744

37 744

Актюбинская область

мест

 

44 814

45 694

45 694

45 694

Алматинская область

мест

 

101 216

98 410

98 410

98 410

Атырауская область

мест

 

34 296

34 659

34 659

34 659

Восточно-Казахстанская область

мест

 

29 864

30 256

30 256

30 256

Жамбылская область

мест

 

59 655

60 986

60 986

60 986

Западно-Казахстанская область

мест

 

34 573

35 134

35 134

35 134

Карагандинская область

мест

 

40 078

39 997

39 997

39 997

Костанайская область

мест

 

29 409

29 996

29 996

29 996

Кызылординская область

мест

 

48 400

51 633

51 633

51 633

Мангистауская область

мест

 

41 911

42 296

42 296

42 296

Область Абай

мест

 

25 542

25 822

25 822

25 822

Область Жетісу

мест

 

30 616

30 418

30 418

30 418

Область Ұлытау

мест

 

9 773

8 420

8 420

8 420

Павлодарская область

мест

 

34 147

34 146

34 146

34 146

Северо-Казахстанская область

мест

 

17 783

17 828

17 828

17 828

Туркестанская область

мест

 

155 539

155 623

155 623

155 623

Город Алматы

мест

 

83 998

80 253

80 253

80 253

Город Астана

мест

 

56 501

59 337

59 337

59 337

Город Шымкент

мест

 

68 618

67 976

67 976

67 976

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

 

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования

тысяч тенге

 

27 799 880

95 526 780

105 936 137

110 554 048

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

 

27 799 880

95 526 780

105 936 137

110 554 048

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 004 «Обеспечение доступности качественного школьного образования»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Вид бюджетной программы:                                                                                                                                                                                

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие:

Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля обучающихся, преодолевщих средний республиканский показатель по результатам Мониторинга образовательных достижений обучающихся в 2024 году - 4кл - 58,7%, 9кл - 55,5%, в 2025 году - 4кл - 59,7%, 9кл - 56,5%, в 2026 году - 4кл - 60,7%, 9кл - 57,5%.

Доля школ с трехсменным обучением в организациях среднего образования с проектной мощностью более 300 мест в 2024 году – 0,6%, в 2025 году - 0,0%.

Качество знаний по итогам учебного года учащихся начальной школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 85%, учащихся 6 классов к 2025 году - 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся основной школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 70%, к 2025 году -70%, к 2026 году - 70%; Качество знаний по итогам учебного года учащихся старшей школы по НИШ от общего количества учащихся к 2024 году - 80%, к 2025 году - 80%, к 2026 году - 80%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования; реализацию государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах;  методологическое обеспечение в сфере среднего образования; проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; проведение внешней оценки качества образования;  оплату услуг оператору по подушевому финансированию; реализацию подушевого финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомлектных школах; размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования; капитальные расходы организаций образования; выплату единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам; строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».

                                                                            Расходы по бюджетной программе, всего               

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение доступности качественного школьного образования

тыс. тенге

1 283 103 421

654 167 087

842 445 076

916 437 095

201 360 705

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 283 103 421

654 167 087

842 445 076

916 437 095

201 360 705

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение и воспитание детей из различных регионов Республики Казахстан в республиканских организациях, реализующих программы среднего образования. Углубленная подготовка учащихся путем введения профилирующих дисциплин по программам.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество учащихся получивших обучение в республиканских школах-интернатах для одаренных детей, а также в республиканских оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен»

чел.

18 228

18 228

18 228

18 228

18 228

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования

тыс. тенге

7 005 143

8 586 897

8 758 906

9 130 140

9 187 537

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

7 005 143

8 586 897

8 758 906

9 130 140

9 187 537

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 101 «Реализация государственного образовательного заказа                          в Назарбаев Интеллектуальных школах»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обучение, воспитание одаренных детей с внедрением Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Program и учебной программы Международного   Бакалавриата   с учетом проживания, обучающихся в общежитиях Назарбаев Интеллектуальных школ.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

    2025 год

2026 год

Среднегодовое количество учащихся, получивших обучение и воспитания в АОО Назарбаев Интеллектуальных школы

чел.

15 428

15 488

16 864

15 748

16 065

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах

тыс. тенге

35 442 720

35 332 792

42 011 413

38 268 324

40 801 880

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

35 442 720

35 332 792

42 011 413

38 268 324

40 801 880

               

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на: издание учебников и учебно-методических комплексов для республиканских организаций, реализующих программы среднего образования; услуги по проведению экспертизы учебников в системе среднего образования; методологическое, учебно и научно-методическое обеспечение содержания среднего, инклюзивного образования, воспитательной работы и сопровождение деятельности сельских и малокомплектных школ; разработку специальных учебных программ для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта уровня начального образования; разработку (адаптация) , апробацию и издание  макета  учебников для незрячих обучающихся (рельефно-точечным шрифтом Брайля) и слабовидящих обучающихся (укрупненным шрифтом); разработку и апробацию УМК  для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта; подготовку Национального доклада о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан, а также на сопровождение сбора и обработки образовательной статистики с учетом международных требований.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество разработанных методических пособий и рекомендации по среднему образованию

ед

0

112

52

64

55

Количество разработанных  методических рекомендации, доработанных специальных учебных программ, разработанных и апробированных УМК для обучающихся с легкими нарушениями интеллекта

ед

36

38

 

43

51

44

Количество разработанных (адаптация), апробация и издание  макета учебников для незрячих и слабовидящих обучающихся

ед

 

 

35

34

36

Количество печатных листов учебной литературы, прошедшей экспертизу

печ. лист

22 143

26 031

30 670

24 182

27 334

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Методологическое обеспечение в сфере среднего образования

тыс. тенге

1 689 320

1 897 245

1 854 069

1 828 262

1 848 810

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 689 320

1 897 245

1 854 069

1 828 262

1 848 810

               

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество проведенных мероприятий: республиканских и международных школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

ед.

63

72

62

62

62

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

тыс. тенге

1 422 958

1 441 283

2 217 500

1 363 106

1 466 526

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 422 958

441 283

2 217 500

1 363 106

1 466 526

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Оплата услуг оператору по подушевому финансированию»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на услуги оператора уполномоченного органа в области образования по обеспечению координации деятельности участников подушевого нормативного финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования, включающие проведение мероприятий информационно-разъяснительного характера, консультационное сопровождение, разработку методических материалов и проектов нормативных правовых актов, аналитическое сопровождение, расчет сумм финансирования.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество регионов, охваченных консультационно-разъяснительной работой

ед.

17

20

20

20

20

Количество аналитических отчетов о реализации подушевого нормативного финансирования в организациях среднего образования 

ед.

1

1

1

1

1

Количество изготовленных буклетов (триплетов)  для информирования потенциальных инвесторов

ед.

100 000

 

 

 

 

Количество изготовленных плакатов для информирования потенциальных инвесторов

ед.

300

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Оплата услуг оператору по подушевому финансированию

тыс. тенге

118 783

113 888

127 750

126 533

126 957

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

118 783

113 888

127 750

126 533

126 957

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Проведение внешней оценки качества образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на участие в проектах международных исследований образовательных достижений, учащихся PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, PISA для школ и анализ результатов. Разработка тестовых заданий квалификационного тестирования педагогических работников и обеспечению экзаменционными материалами государственного выпускного экзамена с учетом профиля обучения выпускников, а также мониторинг образовательных достижений обучающихся в организациях начального и основного среднего образования. Расходы на проведение и аккредитацию мониторинга образовательных достижений обучающихся.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество реализованных проектов и проведенных исследований, в том числе в рамках ОЭСР

ед.

6

6

5

3

2

Количество разработанных тестовых заданий для Оценки знаний педагогов

ед.

21 000

21 000

19 500

19 500

19 500

Количество разработанных экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена с учетом профиля обучения выпускников

ед.

9 400

5 809

5 594

5 594

5 594

Количество разработанных тестовых заданий для МОДО

ед.

7 250

7 250

1 050

1 050

1 050

Количество разработанных тестовых заданий для ГА организаций среднего образования

ед

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Проведение внешней оценки качества образования

тыс. тенге

1 051 235

1 200 319

1 160 482

960 384

904 401

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 051 235

1 200 319

1 160 482

960 384

904 401

               

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования. 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество частных организаций среднего образования, в которых размещен государственный образовательный заказ

ед.

527

373

537

556

556

Количество ученических мест частных организаций среднего образования, на которое размещается государственный образовательный заказа

ед

174 359

156 489

182 895

184 216

184 216

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

тыс. тенге

82 550 321

104 064 886

133 903 754

138 085 514

140 411 085

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

82 550 321

104 064 886

133 903 754

138 085 514

140 411 085

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы организаций образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на материально-техническое оснащение для РГКП Балдаурен.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество республиканских организаций образования, в которых улучшена материально-техническая база

ед.

 

1

1

1

1

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Капитальные расходы организаций образования

тысяч тенге

270 000

829 069

462 697

525 000

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

270 000

829 069

462 697

525 000

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 120 «Выплата единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на выплату единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество выплаченных единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад

ед.

 

31

31

31

31

Количество выплаченных единовременного вознаграждения педагогам и тренерам, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад

ед

 

31

31

31

31

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Выплата единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам

тыс. тенге

 

104 868

111 620

116 781

120 576

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

104 868

111 620

116 781

120 576

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 121 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» за счет средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:                                                                                                                                

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Ввод ученических мест (в одну смену), из них:  

уч.места

 

 

 

139 500

 

Акмолинская область

уч.места

 

 

 

10 400

 

Актюбинская область

уч.места

 

 

 

3 500

 

Алматинская область

уч.места

 

 

 

29 700

 

Атырауская область

уч.места

 

 

 

4 600

 

Восточно-Казахстанская область

уч.места

 

 

 

1 200

 

Жамбылская область

уч.места

 

 

 

3 300

 

Западно-Казахстанская область

уч.места

 

 

 

8 100

 

Карагандинская область

уч.места

 

 

 

5 400

 

Костанайская область

уч.места

 

 

 

1 800

 

Кызылординская область

уч.места

 

 

 

5 400

 

Мангистауская область

уч.места

 

 

 

9 400

 

Область Абай

уч.места

 

 

 

2 700

 

Область Жетісу

уч.места

 

 

 

4 800

 

Область Ұлытау

уч.места

 

 

 

3 300

 

Павлодарская область

уч.места

 

 

 

3 600

 

Северо-Казахстанская область

уч.места

 

 

 

1 500

 

Туркестанская область

уч.места

 

 

 

26 100

 

г. Алматы

уч.места

 

 

 

2 000

 

г. Астана

уч.места

 

 

 

2 000

 

г. Шымкент

уч.места

 

 

 

10 700

 

Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии:

      1) создание постоянных рабочих мест в 2025 году –  6 710 мест; 

      2) создание временных рабочих мест в 2025 году –  8 574 мест.

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» за счет средств республиканского бюджета

тыс. тенге

 

 

 

719 481 449

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

 

 

719 481 449

0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: развития

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа».

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Начало строительства ученических мест (в одну смену), из них:

уч.места

 

467 800

139 500

 

 

Акмолинская область

уч.места

 

28 200

10 400

 

 

Актюбинская область

уч.места

 

22 800

3 500

 

 

Алматинская область

уч.места

 

53 200

29 700

 

 

Атырауская область

уч.места

 

15 600

4 600

 

 

Восточно-Казахстанская область

уч.места

 

6 000

1 200

 

 

Жамбылская область

уч.места

 

13 000

3 300

 

 

Западно-Казахстанская область

уч.места

 

16 200

8 100

 

 

Карагандинская область

уч.места

 

15 400

5 400

 

 

Костанайская область

уч.места

 

9 600

1 800

 

 

Кызылординская область

уч.места

 

17 000

5 400

 

 

Мангистауская область

уч.места

 

27 000

9 400

 

 

Область Абай

уч.места

 

6 000

2 700

 

 

Область Жетісу

уч.места

 

3 600

4 800

 

 

Область Ұлытау

уч.места

 

600

3 300

 

 

Павлодарская область

уч.места

 

4 800

3 600

 

 

Северо-Казахстанская область

уч.места

 

3 600

1 500

 

 

Туркестанская область

уч.места

 

46 400

26 100

 

 

г. Алматы

уч.места

 

59 400

2 000

 

 

г. Астана

уч.места

 

84 800

2 000

 

 

г. Шымкент

уч.места

 

34 600

10 700

 

 

Ввод ученических мест (в одну смену), из них:  

уч.места

 

 

162 700

 

 

Акмолинская область

уч.места

 

 

5 400

 

 

Актюбинская область

уч.места

 

 

11 400

 

 

Алматинская область

уч.места

 

 

12 300

 

 

Атырауская область

уч.места

 

 

4 200

 

 

Восточно-Казахстанская область

уч.места

 

 

3 000

 

 

Жамбылская область

уч.места

 

 

1 800

 

 

Западно-Казахстанская область

уч.места

 

 

2 700

 

 

Карагандинская область

уч.места

 

 

2 700

 

 

Костанайская область

уч.места

 

 

3 300

 

 

Кызылординская область

уч.места

 

 

3 900

 

 

Мангистауская область

уч.места

 

 

3 600

 

 

Область Абай

уч.места

 

 

1 800

 

 

Область Жетісу

уч.места

 

 

1 800

 

 

Область Ұлытау

уч.места

 

 

300

 

 

Павлодарская область

уч.места

 

 

1 800

 

 

Северо-Казахстанская область

уч.места

 

 

1 200

 

 

Туркестанская область

уч.места

 

 

13 500

 

 

г. Алматы

уч.места

 

 

35 100

 

 

г. Астана

уч.места

 

 

42 400

 

 

г. Шымкент

уч.места

 

 

10 500

 

 

Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии:

      1) создание постоянных рабочих мест в 2024 году –  11 087 мест; 

      2) создание временных рабочих мест в 2024 году –  23 526 мест.

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тыс. тенге

 

494 249 261

646 535 491

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

494 249 261

646 535 491

 

0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 125 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах»

Вид бюджетной подпрограммы:                                                                                                                                                                         

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах.

                                                                                                                                                                                    

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Среднегодовой контингент обучающихся государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школ, в которых внедрено подушевое финансирование, из них:

 

 

37 100

36 242

36 976

37 665

Акмолинская область

чел

 

1 978

1 892

1 938

1 992

Жамбылская область

чел

 

21 855

22 149

22 602

23 094

Карагандинская область

чел

 

3 368

2 539

2 577

2 548

Мангистауская область

чел

 

8 351

8 173

8 370

8 542

Павлодарская область

чел

 

1 548

1 489

1 489

1 489

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах

тыс. тенге

 

596 125

5 301 394

6 551 602

6 492 933

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

596 125

5 301 394

6 551 602

6 492 933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 006 «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности качественного технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей рынка труда.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля государственных колледжей технического и технологического профиля, проводящих демонстрационные экзамены с учетом стандартов WorldSkills в 2024 году - 80%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100%. Увеличение размера стипендии студентов колледжей в 2024 году -100%.              

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на: подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся; разработку тестовых заданий и проведение Оценки знаний педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования; услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта; расходы на увеличение размера государственной стипендии, обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях, а также на разработку методики по увеличение стоимости норматива подушевого финансирования по подготовке специалистов.

                                                                                                                                                         

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный

год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием

тыс. тенге

58 617 912

14 499 168

54 962 647

88 827 814

95 860 029

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

58 617 912

14 499 168

54 962 647

88 827 814

95 860 029

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 100 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования. Выплата стипендий и компенсаций на проезд обучающимся, а также увеличение размера стипендии.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество учащихся, принятых на обучение по государственному образовательному заказу

чел.

425

425

425

425

425

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

 

тыс. тенге

952 881

1 045 008

1 155 286

1 422 072

1 446 073

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

952 881

1 045 008

1 155 286

1 422 072

1 446 073

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 101 «Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на разработку тестовых заданий и проведение Оценки знаний педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество разработанных тестовых заданий для Оценки знаний педагогов

ед.

46 000

27 090

25 000

25 000

25 000

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Проведение внешней оценки качества технического и профессионального образования

тыс. тенге

271 468

331 551

270 564

279 582

283 064

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

271 468

331 551

270 564

279 582

283 064

               

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на развитие системы технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан путем обновления содержания, совершенствования образовательного процесса по подготовке кадров, информационно-аналитической поддержки, организации и проведения конкурсов профмастерства WorldSkills с учетом международного опыта, а также на формирование и ведение Реестра образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество конкурсов профмастерства, организованных на национальном уровне с учетом требований WorldSkills

ед.

1

1

1

1

1

Количество компетенций WorldSkills, по которым сборная Казахстана принимает участие на международных чемпионатах WorldSkills Kazakhstan

ед.

30

25

30

30

30

Количество конкурсантов, прошедших подготовку в тренировочных лагерях для участия в международных чемпионатах WorldSkills

чел

60

60

30

60

60

Количество образовательных программ, внедренные в Реестр образовательных программ ТиППО

ед

 

 

6 976

2 200

2 200

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Услуги по развитию системы технического и профессионального образования на основе международного опыта

тыс. тенге

1 185 181

1 902 813

1 300 212

1 107 933

1 135 210

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 185 181

1 902 813

1 300 212

1 107 933

1 135 210

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 103 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»

Вид бюджетной подпрограммы:                                                                                                                                                                         

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования.                                                     

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Среднегодовой контингент, которых увеличены размера стипендии, из них:

 

 

248 739

278 844

313 033

339 387

Акмолинская область

 

 

13 210

14 049

15 228

16 294

Актюбинская область

 

 

13 280

15 374

17 047

16 612

Алматинская область                              

 

 

8 608

9 614

10 899

12 331

Атырауская область

 

 

7 934

8 702

9 679

9 950

Восточно-Казахстанская область

 

 

10 162

12 560

15 270

17 182

Жамбылская область

 

 

10 901

13 773

16 929

19 711

Западно-Казахстанская область

 

 

8 399

8 954

8 992

8 961

Карагандинская область

 

 

17 314

18 427

20 268

21 534

Костанайская область

 

 

13 517

15 200

16 144

16 048

Кызылординская область

 

 

10 024

9 423

9 121

9 037

Мангистауская область

 

 

11 708

13 767

15 551

16 392

Область Абай

 

 

10 203

10 954

12 116

13 320

Область Жетісу

 

 

7 703

7 906

8 365

9 260

Область Ұлытау

 

 

3 858

4 094

4 525

4 894

Павлодарская область

 

 

13 090

14 399

15 103

15 397

Северо-Казахстанская область

 

 

7 143

7 251

7 432

7 459

Туркестанская область

 

 

19 847

22 718

27 879

33 348

Город Алматы

 

 

32 171

33 798

36 848

40 066

Город Астана

 

 

13 309

16 449

19 900

22 397

Город Шымкент

 

 

16 358

21 434

25 734

29 195

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского бюджета, столицы на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

тыс. тенге

 

11 199 654

 

49 441 348

83 082 660

89 958 379

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

11 199 654

 

49 441 348

83 082 660

89 958 379

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 110 «Оплата услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на оплату услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество регионов, охваченных информационным освещением

ед.

 

20

20

20

20

Количество договоров, обеспечивающих ввод новых мест в общежитиях для студентов (новых предварительных договоров)

ед.

 

6

6

6

6

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Оплата услуг оператора по размещению государственного заказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитиях по принципу подушевого финансирования и координации деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования по подушевому нормативному финансированию

тыс. тенге

 

20 142

 

19 735

20 989

20 486

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

20 142

19 735

20 989

20 486

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2025 год

Количество введенных койко-мест в общежитиях

ед.

3 042

5 273

6 762

6 762

6 762

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях

тыс. тенге

1 139 986

1 848 945

2 775 502

2 914 578

3 016 817

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 139 986

1 848 945

2 775 502

2 914 578

3 016 817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 007 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»         

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в 2024 году – 58,2 %, в 2025 году - 100%, в 2026 году – 40%.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по повышению квалификации работников дошкольного воспитания и обучения путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество педагогов организаций дошкольного образования, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

 

7 600

                  

19 378

15 665

25 394

25 394

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования

тыс. тенге

484 445

1 763 991

1 430 401

2 363 847

2 391 440

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

484 445

1 763 991

1 430 401

2 363 847

2 391 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства образования и науки Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 008 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов в 2024 году – 52%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 39%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы по повышению квалификации педагогических работников начального, основного среднего и общего среднего образования путем создания эффективной модели непрерывного повышения квалификации в соответствии с современными требованиями к уровню профессиональных компетенций работников образования Республики Казахстан.

Показатели прямого результата

 

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество педагогов организаций среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации

чел.

78 501

130 797

87 566

147 007

158 066

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования

тыс. тенге

5 418 759

12 828 173

8 631 041

15 096 008

16 449 796

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

5 418 759

12 828 173

631 041

15 096 008

16 449 796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 009 «Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности качественного технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей рынка труда.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов государственных организаций технического и профессионального образования, прошедших курсы повышение квалификации в 2024 году - 75%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 50%.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы по повышению квалификации инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО на основе инновационных подходов формирования педагога новой формации.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество инженерно-педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям

чел.

4 900

13 050

5 074

5 074

14 400

Количество руководителей организаций ТиПО, прошедших курсы повышения квалификации по международным требованиям

чел.

300

2 550

                 

992

992

1200

 

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования

тыс. тенге

299 610

1 415 973

561 008

574 591

1 494 932

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

299 610

1 415 973

561 008

574 591

1 494 932

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 010 «Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Руководитель бюджетной программы: Первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.            

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «О статусе Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: вложение целевого вклада

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию.

Конечные результаты бюджетной программы: Доля призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников – учеников Интеллектуальных школ: 2024 год – 69%, 2025 год – 69,5%, 2026 год - 70%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Целевые вклады для реализации мероприятий обеспечивающих образовательную деятельность по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Programme и/или Программе Международного Бакалавриат и трансляцию опыта.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество Интеллектуальных школ, в которых функционирует система оценивания, способствующая высокому качеству образовательных услуг 

ед.

21

21

21

21

21

Количество разработанных учебников и учебно-методических комплексов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-Program

ед

102

3

11

8

8

Количество учащихся, участвовавших в олимпиадах и внешкольных мероприятиях

чел.

918

504

463

429

483

Количество педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по новой системе, в том числе по краткосрочным курсам

чел.

18 940

0

0

0

0

Количество пересмотренных учебных программ и учебных планов по Образовательной программе АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS- Programme

ед.

70

31

10

21

9

Количество разработанных тестовых заданий и ресурсов для итоговой аттестации обучающихся 11 (12) класса организаций среднего образования, а также для 9 (10) и 11 (12) классов республиканских школ

ед.

 

4 910

 

 

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы

тыс. тенге

12 433 496

5 782 486

5 782 486

5 678 673

5 658 523

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

12 433 496

5 782 486

5 782 486

5 678 673

5 658 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

 (код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 012 «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Оспан Е.С.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию

Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, прошедших реабилитацию и оздоровление от общего количества детей 3-9 классов в 2024 году - 0,8%, в 2025 году - 0,8%, в 2026 году - 0,9%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на оздоровление, реабилитацию и организацию отдыха ослабленных и больных детей, детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей из различных областей Республики Казахстан. Расходы на обследование и консультирование детей с ограниченными возможностями в развитии, детей с проблемами в развитии с рождения до совершеннолетия. Расходы на развитие интеллектуальных и психофизиологических возможностей детей с ограниченными возможностями в развитии. Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей способствует к равного доступа к качественному среднему образованию.

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество реабилитированных детей-сирот, детей из экологически неблагоприятных регионов республики, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных детей из различных областей Республики Казахстан

чел. 

16 818

16 818

16 818

16 818

16 818

Количество выявленных и прошедших отбор детей с проблемами в развитии, прошедших диагностику, обследование, реабилитационные занятия

чел. 

1 418

1 418

1 418

1 418

1 418

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

тыс. тенге

1 176 350

1 329 224

1 464 632

1 570 391

1 582 691

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 176 350

1 329 224

1 464 632

1 570 391

1 582 691

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Министерства просвещения Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2024-2026 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр Оспан Е.С.                                  

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О науке».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Повышение уровня функциональной грамотности детей школьного возраста с обеспечением равного доступа к качественному среднему образованию

Конечные результаты бюджетной программы: Доля библиотек организаций образования, обеспеченных методической поддержкой: 2024 год - 24%, 2025 год - 32%, 2026 год - 40%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы на организацию библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей, оказание информационных и методических услуг.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Количество посещения читателей Республиканской научно-педагогической библиотеки

чел

48 700

48 800

48 900

49 000

49 000

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-педагогической информации

тыс. тенге

74 728

105 556

119 230

138 134

138 576

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

74 728

105 556

119 230

138 134

138 576

 

 

 

Подписано

17.07.2024 12:27 Жумадильдаева Н.В. ((и.о Бейсембаев Г.Б.))

Дата публикации
25 июля 2024