О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года №38/427 «О бюджете города Актау на 2021-2023 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 31 марта 2021 года №2/16 «О внесении изменений и дополения в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года №39/462 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы», Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 661 942 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 525 044 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 112 112,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 481 693,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 343 092 тысяч тенге;
2) затраты – 37 948 292,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 455 772 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 456 757 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 985 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 742 122,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 742 122,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 456 757 тысяч тенге;
погашение займов – 111 968 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 397 333,9 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 1
к решению Актауского городского маслихата
от ____ 2021 года №_______________
Бюджет города Актау на 2021 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
|
Класс |
|||
|
|
Подкласс |
||
|
|
|
Наименование |
|
1. Доходы |
37 661 942,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
23 525 044,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
10 834 174,0 |
||
1 |
Корпоративный подоходный налог |
3 394 976,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 439 198,0 |
||
03 |
Социальный налог |
4 307 754,0 |
||
1 |
Социальный налог |
4 307 754,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
6 247 478,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
3 593 814,0 |
||
3 |
Земельный налог |
509 708,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
2 143 833,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
123,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 058 437,0 |
||
2 |
Акцизы |
152 689,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
381 687,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
524 061,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 077 201,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 077 201,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
112 112,3 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
58 923,3 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
6 966,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
51 956,0 |
||
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
1,3 |
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
310,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
310,0 |
||
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
233,0 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
233,0 |
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
3 250,0 |
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
3 250,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
49 396,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
49 396,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
7 681 693,7 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 200 156,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
4 200 156,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3 481 537,7 |
||
1 |
Продажа земли |
3 390 765,7 |
||
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
90 772,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
6 343 092,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 343 092,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 343 092,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
|
Программа |
|||
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
2. Затраты |
37 948 292,9 |
01 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
573 621,9 |
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
25 680,0 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
25 011,0 |
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
669,0 |
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
246 873,0 |
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
238 573,0 |
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 300,0 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
63 059,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
46 632,0 |
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
8 513,0 |
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
7 114,0 |
|
|
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
800,0 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
45 460,9 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
43 960,9 |
|
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500,0 |
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
56 612,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
56 612,0 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
50 000,0 |
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
50 000,0 |
|
486 |
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
85 937,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
77 943,0 |
|
|
006 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
7 994,0 |
02 |
|
|
Оборона |
45 551,0 |
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
45 551,0 |
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
45 551,0 |
03 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
174 377,0 |
|
485 |
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
137 891,0 |
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
137 891,0 |
|
499 |
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) |
36 486,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния |
36 486,0 |
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 153 576,0 |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
3 133 576,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
109 064,0 |
|
|
002 |
Программа занятости |
337 759,0 |
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
605 036,0 |
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
59 976,0 |
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
845 457,0 |
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
23 628,0 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 000,0 |
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
232 299,0 |
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
834 159,0 |
|
|
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
51 198,0 |
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
32 000,0 |
|
485 |
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
20 000,0 |
|
|
068 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
20 000,0 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 281 333,1 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 961 333,1 |
|
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
211 382,0 |
|
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 588 591,1 |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 160 350,0 |
|
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 010,0 |
|
479 |
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
60 744,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
60 744,0 |
|
497 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) |
5 259 256,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства |
333 706,0 |
|
|
005 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
7 848,0 |
|
|
025 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
800 000,0 |
|
|
030 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 225 082,5 |
|
|
034 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 000,0 |
|
|
035 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 589 493,5 |
|
|
094 |
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
100 000,0 |
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 193 126,0 |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
618 554,0 |
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
1 269,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
1 269,0 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 100,0 |
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
2 100,0 |
|
470 |
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) |
165 800,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
50 699,0 |
|
|
004 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
85 497,0 |
|
|
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
24 357,0 |
|
|
008 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5 247,0 |
|
802 |
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
449 385,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
35 472,0 |
|
|
004 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
63 681,0 |
|
|
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
327 072,0 |
|
|
007 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
14 368,0 |
|
|
008 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 792,0 |
09 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
3 551 517,0 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 551 517,0 |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3 119 072,0 |
|
|
036 |
Развитие газотранспортной системы |
432 445,0 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 024,0 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
1 024,0 |
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
1 024,0 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
106 617,0 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
92 511,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
92 461,0 |
|
|
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
50,0 |
|
486 |
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
14 106,0 |
|
|
004 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
14 106,0 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 103 519,3 |
|
485 |
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 103 519,3 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
54 796,0 |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
148 723,3 |
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
700 000,0 |
|
|
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
200 000,0 |
13 |
|
|
Прочие |
34 992,0 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
30 000,0 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
30 000,0 |
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
4 992,0 |
|
|
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
4 992,0 |
14 |
|
|
Обслуживание долга |
727 784,0 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
727 784,0 |
|
|
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
727 784,0 |
15 |
|
|
Трансферты |
19 575 826,6 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
19 575 826,6 |
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 290,0 |
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
19 402 113,8 |
|
|
038 |
Субвенции |
168 422,8 |
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
2 455 772,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
2 456 757,0 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 452 381,0 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 452 381,0 |
|
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2 452 381,0 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 376,0 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
4 376,0 |
|
|
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
4 376,0 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
985,0 |
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
985,0 |
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
985,0 |
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
985,0 |
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-2 742 122,9 |
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
2 742 122,9 |
7 |
|
|
Поступление займов |
2 456 757,0 |
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
2 456 757,0 |
|
|
2 |
Договоры займа |
2 456 757,0 |
16 |
|
|
Погашение займов |
111 968,0 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
111 968,0 |
|
|
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
111 968,0 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
397 333,9 |
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
397 333,9 |
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
397 333,9 |
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
397 333,9 |
Приложение 2
к решению Актауского городского маслихата
от ____ 2021 года №_______________
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2021-2023 годов |
|||
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет |
168 422,8 |
86 090,0 |
85 894,0 |
Село Умирзак |
168 422,8 |
86 090,0 |
85 894,0 |