Информация о результатах аудиторских мероприятий Департамента внутреннего аудита за 2020 год
В соответствии с Перечнем объектов внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан на 2020 год, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2019 г. № 1409, Департаментом внутреннего аудита проведено 6 аудиторских мероприятий, в том числе, в:
Департаменте государственных доходов по Акмолинской области;
Департаменте казначейства в г.Нур-Султан;
Учебно-методическом центре;
Центральной таможенной лаборатории;
АО «Центр электронных финансов»;
Комитете государственного имущества и приватизации
По результатам аудиторских мероприятий руководителям объектов внутреннего государственного аудита направлено 5 решений на устранение выявленных нарушений, недостатков с рекомендациями по устранению и недопущению впредь нарушений законодательства Республики Казахстан.
Объектами приняты меры по устранению нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц, разработаны планы мероприятий по исправлению недостатков в работе.
За допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица.
Вместе с тем, для повышения эффективности работы объектов внутреннего аудита по результатам аудиторских мероприятий даны рекомендации о необходимости постоянного изучения нормативных правовых актов Республики Казахстан, законодательства о государственных закупках, бухгалтерском учете, строгого соблюдения финансовой дисциплины, в том числе внутриведомственных приказов министерства.
Департаментом при проведении внутреннего аудита на объектах оказывается консультативная и практическая помощь по применению норм законодательства Республики Казахстан.
Ішкі аудит департаментінің аудиторлық іс-шараларының 2020 жылғы нәтижелері туралы ақпарат
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 1409 бұйрығымен бекітілген 2020 жылға арналған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес Ішкі аудит департаменті 6 аудиторлық іс-шара жүргізді, оның ішінде:
Ақмола облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті;
Нұр – Сұлтан қаласы бойынша қазынашылық департаменті;
Орталық кеден зертханасы;
Оқу әдістемелік орталығы;
«Электрондық қаржы орталығы» АҚ;
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті.
Аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері бойынша ішкі мемлекеттік аудит объектілерінің басшыларына Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою және алдағы уақытта жол бермеу ұсынымдарымен анықталған бұзушылықтарды, кемшіліктерді жоюға 5 шешім жіберілді.
Объектілер бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту арқылы бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдады, жұмыстағы кемшіліктерді жою жөнінде іс-шаралар жоспарларын әзірледі.
Жол берілген бұзушылықтар үшін 3 лауазымды адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар, аудиторлық іс-шаралар нәтижелері бойынша ішкі аудит объектілері жұмысының тиімділігін арттыру үшін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік сатып алу, бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын үнемі зерделеу, қаржылық тәртіпті, оның ішінде министрліктің ведомствоішілік бұйрықтарын қатаң сақтау қажеттігі туралы ұсынымдар берілді.
Департамент объектілерде ішкі аудитті жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану бойынша консультациялық және практикалық көмек көрсетеді.