Постановление по итогам совместного заседания
постоянных комиссий Акмолинского областного маслихата
г.Кокшетау 11 июня 2026 г.
Об утверждении отчета
об исполнении областного бюджета
за 2025 год
Заслушав и обсудив информацию руководителя управления финансов Белой Т.Ю, председателя ревизионной комиссии по Акмолинской области Есмагамбетова К.Б., администраторов бюджетных программ об исполнении областного бюджета за 2025 год и достижению целевых индикаторов Плана развития Акмолинской области на 2021-2025 годы за 2025 год, постоянные комиссии областного маслихата ПОСТАНОВЛЯЮТ:
- за 2025 год обеспечен рост основных социально-экономических показателей (валовый региональный продукт, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, строительство, среднемесячная заработная плата);
- объем промышленной продукции - 2,4 трлн. тенге, вместе с тем ИФО составил 95,3%;
- увеличения доли собственных доходов на 2,5%;
- снижение по сравнению с 2024 годом показателя по освоению средств до 97,6% (на 1,7 процентных пункта);
- роста суммы неосвоенных средств на 11,4 млрд. тенге к 2024 году;
- рост недоимки по налогам в областной бюджет на 17,7% % или на 432,9 млн. тенге;
- снижение дебиторской задолженности на 67,4 млрд. тенге до 5,3 млрд. тенге;
- рост кредиторской задолженности на 17,6 млрд. тенге до 66,9 млрд. тенге;
- не завершена реализация 39-ти бюджетных инвестиционных проектов, вместе с тем отмечается положительная динамика роста количества реализованных бюджетных инвестиционных проектов, что свидетельствует о достижении конкретных социально-значимых результатов, успешном развитии инфраструктуры;
- не достигнуто 22 из 94-х плановых значения целевых индикаторов Плана развития Акмолинской области на 2021-2025 годы;
- остается недостаточной эффективность использования активов государства и управления субъектами квазигосударственного сектора;
- не в полном объеме освоены бюджетные средства по программе «Ауыл – Ел бесігі» (96%), в рамках которой реализовывался 81 проект на сумму 17,6 млрд тенге. По причине некачественных предпроектных работ, позднего заключения договоров, отсутствия полного финансирования, недобросовестного исполнения договорных обязательств своевременно не завершен ряд проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, коммуникаций, туризма.
Председатель постоянной комиссии
по вопросам экономики и бюджета М.Койшибаев
Председатель постоянной комиссии
по вопросам депутатской этики,
законности, экологии и природопользования П. Безвербный
Приложение
к постановлению постоянных
комиссий областного маслихата по вопросу
«Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 2025 год»
Заключение
по годовому отчету об исполнении областного бюджета
Акмолинской области за 2025 год
В соответствии с бюджетным законодательством Ревизионной комиссией по Акмолинской области представлено заключение об исполнении областного бюджета за 2025 год. С учетом проведенного анализа следует следующее.
Работа, проведенная по реализации бюджета, оказала положительное влияние на социально-экономическое развитие области.
Валовый региональный продукт за 2024 год составил 5 332,9 млрд. тенге (106,6% к 2024 году). ВРП на душу населения – 6763,9 тыс. тенге.
Увеличился объем продукции сельского хозяйства (ИФО – 115,9%; 1 194,2 млрд. тенге), объем строительных работ составил 124,4% к уровню 2024 года (431 млрд. тенге), ввод жилья - 103,7% к 2024 году (694,4 кв.м.),. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось до 62,7 тысяч единиц, с темпом роста 5,8%.
Общий объем инвестиций в основной капитал достиг 926,9 млрд тенге (2024 год - 585,5 млрд. тенге), ИФО составил 153%.
Рост среднемесячной зарплаты составил 109,8% (329,2 тыс. тенге), уровень общей.
Индекс физического объема промышленного производства зафиксирован на уровне 95,3%, что свидетельствует о замедлении темпов реального производства на 4,7% по сравнению с предыдущим периодом. Основное влияние на этот показатель оказал спад в ключевых отраслях – горнодобывающей промышленности и машиностроении.
По ключевым показателям финансового года в решение внесены изменения на 4-х сессиях областного маслихата. Корректировка областного бюджета производилась 26 раз, в т.ч.:
- 11 – на основании Постановлений Правительства РК (в т.ч. - 4 за счет резерва Правительства);
- 10 – по перераспределению средств между администраторами областных бюджетных программ в целях эффективного использования бюджетных средств;
- 1 – по возврату в республиканский и областной бюджеты неиспользованных сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в 2021 году;
- 2 – по внесению изменений по бюджетным программам, в связи с реорганизациями (КГУ «Служба обеспечения территориальной, гражданской обороны и призыва граждан на срочную воинскую службу» и КГУ «Smart Aqkol – 2018»);
- 1 – по перераспределению средств резерва МИО с неотложных затрат, связи с недостаточностью бюджетных средств на чрезвычайный резерв;
- 1 – в связи с проведением секвестра, сокращены расходы областного бюджета, в связи с неисполнением доходной части и недопоступлением субвенции из республиканского бюджета.
Поступления
В сравнении с 2024 годом в 2025 году наблюдается снижение общего объема поступлений на 21 800,4 млн. тенге или на 3,3% (2024 год – 664 944,1 млн. тенге).
|
Наименование |
Отчет за 2024г. |
Утвержд. план 2025г. |
Уточнен. план 2025г. |
Скоррек. бюджет |
Исполнение |
% |
Отклонение |
|
Доходы |
628 998,2 |
588 502,5 |
608 395,1 |
621 350,4 |
615 162,1 |
99,0 |
- 6 188,3 |
|
Налоги и платежи (Собст. Доходы) |
94 783,7 |
94 418,8 |
111 400,0 |
107 053,0 |
107 779,5 |
100,6 |
726,5 |
|
Налоговые поступления |
77 271,3 |
84 184,2 |
89 083,5 |
86 021,1 |
86 721,4 |
100,8 |
700,3 |
|
Неналоговые поступления |
17 413,7 |
10 139,6 |
22 297,0 |
21 012,4 |
21 033,7 |
100,1 |
21,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
98,7 |
95,0 |
19,5 |
19,5 |
24,4 |
125,3 |
4,9 |
|
Поступления трансфертов |
534 214,5 |
494 083,6 |
496 995,1 |
514 297,4 |
507 382,7 |
98,7 |
-6 914,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
12 684,5 |
12 936,8 |
14 205,5 |
14 205,5 |
14 222,1 |
100,1 |
16,6 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
13,6 |
6,5 |
6,8 |
6,8 |
8,5 |
126,2 |
1,7 |
|
Поступление займов |
23 247,8 |
20 754,7 |
27 621,0 |
23 621,0 |
13 751,0 |
58,2 |
-9 870,0 |
|
Итого поступления |
664 944,1 |
622 200,4 |
650 228,3 |
659 183,6 |
643 143,7 |
97,6 |
-16 039,9 |
Доля собственных доходов (107,8 млрд. тенге) в общем объеме поступлений составила 16,8%. Сохраняется темп роста собственных доходов – в 1,1 раза к 2024 году (в 2024 году – 1,2 раза к 2023 году (с 79,2 до 94,8 млрд. тенге)).
Недоимка по налогам в областной бюджет по итогам 2025 года составила 2 875,8 млн. тенге и в сравнении с предыдущим периодом увеличилась на 17,7%, или на 432,8 млн. тенге.
Рост произошел за счет увеличения недоимки по корпоративному подоходному налогу на 11,1% (231,6 млн. тенге), а также по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, по которому отмечен рост в 1,7 раза (с 288,5 млн. т. до 484,3 млн. тенге).
По итогам 2025 года исполнение расходной части бюджета составило 97,6% (в 2024 году – 99,3%).
Не освоено 16 117 млн. тенге (в 2020 году – 227,2 млн. т.; в 2021 г.- 1 754,9 млн. т.; в 2022 году – 177,3 млн. т.; в 2023 году – 1 000,8 млн. т.; в 2024 году - 4 731,4 млн. т.). Из общей суммы неосвоенных средств 12 181,9 млн. тенге приходятся на средства республиканского бюджета.
Основные причины неисполнения бюджета обусловлены системными и организационными проблемами, в том числе:
–наиболее частая причина – недофинансирование из бюджета (недостаточность средств на КСН);
– экономия средств (по госзакупкам, фонду оплаты труда, командировкам);
–невостребованность средств и снижение фактического числа получателей;
–нарушения и задержки процедур ГЗ (госзакупки, заключение договоров, несостоявшиеся конкурсы);
–срыв сроков и обязательств поставщиками, отставание от графиков работ;
–необоснованное и неэффективное использование бюджетных средств в организациях технического и профессионального образования выделенных на подушевое финансирование;
– технические причины (округления, изменение цен и объемов потребления).
Наибольшая сумма неосвоенных средств областного бюджета сложилась по следующим администраторам бюджетных программ:
1) управлению сельского хозяйства и земельных отношений – не освоено 10 058 млн. тенге, самый низкий процент освоения – 87,5% (за 2024 год – 100%):
- 9 870 млн. тенге – недофинансирование средств из республиканского бюджета по кредитованию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
- 188 млн. тенге – в связи с отсутствием судебного решения по поданному управлением иску к поставщику, который ненадлежащим образом оказал услуги (не была выполнена обработка 3 588 га в соответствии с договором о государственных закупках, а также не был передан химический препарат для обработки против саранчовых вредителей).
2) управлению строительства, архитектуры и градостроительства - не освоено 2 854,7 млн. тенге, процент освоения - 91,9% (2024 год – не освоено 2 867,7 млн. т.; освоено 97,1% ):
- 2 265,6 млн. тенге – экономия средств по программе «Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» (в рамках реализации пилотного национального проекта «Комфортная школа» обеспечен ввод 2-х объектов: строительство школы в мкр.Сарыарка на 1500 мест в г.Кокшетау; строительство школы в мкр.Сарыарка на 1500 мест в г.Кокшетау №10;
- 249,9 млн. тенге - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета по программе «Целевые трансферты нижестоящим бюджетам»;
- 185 млн. тенге - срыв поставщиками условий договора – не обеспечен ввод 2-х объектов - строительство школ по 80 мест в с.Петровка Сандыктауского района, в с. Жанажол Целиноградского района;
- 103,8 млн. тенге - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета по программе «Развитие объектов спорта»;
- 33,9 млн. тенге - срыв поставщиками условий договора (по проекту по строительству плавательного бассейна в г.Макинск Буландынского района, подрядчик ТОО «ГрадСтройСервис», тех. надзор ТОО «QazaqEngineering», авт. надзор ТОО «Жилпромпроект-Кокшетау»);
- 12,3 млн. тенге – по программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл–Ел бесігі» - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета.
3) управлению здравоохранения не освоено 1 527,8 млн.тенге, освоено – 90,7% (2024 год –не освоено 290,8 млн. тенге; освоение – 98,2%), в том числе:
- 1 139,5 млн. тенге – по программе «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»: 605,9 млн. тенге – невостребованность бюджетных средств; 498,9 млн. тенге – недостаточность средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета; 28,8 млн. тенге - признание закупа несостоявшимся, в связи с отсутствием тендерных заявок от потенциальных поставщиков на приобретение анестезиологической рабочей станции (наркозно-дыхательного аппарата в комплекте для МРТ) для ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»; 5,9 млн. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок;
- 297,4 млн. тенге – по программе «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» - невостребованность бюджетных средств и экономия средств по результатам государственных закупок;
- 39,8 млн. тенге – по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета;
- 29,7 млн. тенге – по программе «Пропаганда здорового образа жизни» -
- управлением было проведено три конкурса, которые не состоялись по причине отсутствия представленных заявок от потенциальных поставщиков, а также недопуска к участию в конкурсах ни одного потенциального поставщика;
- 14,8 млн. тенге – по программе «Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call–центрами и прочие расходы» - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета.
Дебиторская, кредиторская задолженности
Дебиторская задолженность по областному бюджету за 2025 год в сравнении с началом года (72 716,3 млн. тенге) уменьшилась на 67 390,2 млн. тенге и составила 5 326,2 млн. тенге.
Текущая дебиторская задолженность, в основном, состоит из непогашенных авансов, выданных подрядчикам по договорам строительства. Администраторам бюджетных программ требуется проводить постоянный мониторинг состояния дебиторской задолженности, анализ причин ее возникновения и разработки стратегии ее погашения, что позволит своевременно выявлять проблемных должников и принимать меры по предотвращению образования просроченной задолженности.
Из общей суммы задолженности дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 664,9 млн. тенге – образовалась по 2-м администраторам:
1) 662,8 млн. тенге – управлению строительства, архитектуры и градостроительства (90 млн.тенге – строительство поликлиники в г.Кокшетау на 500 посещений (задолженность 2011 года); 89 млн.т. – строительство лечебного корпуса на 50 коек областного детского противотуберкулезного санатория «Бурабай» (2009г.); 74 млн.т. – строительство корпуса родильного отделения на 50 коек Акмолинского перинатального центра (2007г.); 34,8 млн.т. – строительство семейной врачебной амбулатории с.Интернациональное Есильского района (задолженность 2014-2016 годов); 1,7 млн. т. – реконструкция котельной школы №12 в с.Каменка Сандыктауского района (2006 г.); 14,8 млн.т. - строительство центра оказания специальных социальных услуг в с. Макинка района Биржан сал; 119,4 млн.т - за недоставленное оборудование и стройматериалы по строительству производственной инфраструктуры для птицефабрики в Буландынском районе (2020г.), 65,1 млн.т. – по строительству школы на 120 мест в с.Отемис Целиноградского района;
- 2,1 млн. тенге - управлению внутренней политики (1,8 млн.т. – по программе «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне»; 0,3 млн.т. - по услугам по проведению государственной информационной политики).
Кредиторская задолженность составила 66 931,3 млн. тенге.
В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет кредиторская задолженность значительно увеличилась (2024 год - 49 359,1 млн. т., 2023 год – 27210,3 млн. т., 2022 год – 623,6 млн. т.).
Информация по кредиторской задолженности, млн. тенге
|
№ |
АБП |
Сумма |
|
1 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
60 822,3 |
|
2 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 361,8 |
|
3 |
Управление образования области |
2 308,4 |
|
4 |
Управление здравоохранения области |
739,2 |
|
5 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
343,9 |
|
6 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
151,0 |
|
7 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
79,0 |
|
8 |
Управление цифровизации и архивов области |
62,7 |
|
9 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
38,7 |
|
10 |
Управление физической культуры и спорта области |
22,5 |
|
11 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
1,1 |
Реализация бюджетных инвестиционных проектов (БИП)
В области реализовывалось 411 бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость 480,6 млрд. тенге. В 2025 году доля областного бюджета в финансировании БИП составила 13,8%, в 2024 году данный показатель составлял 17,2%.
В 2025 году планировалось завершить реализацию 248 инвестиционных проектов (или 60,3%) общей стоимостью 223,1 млрд. тенге, по которым в 2025 году выделено 50,1 млрд. тенге, освоение составило 94%.
Реализовано 209 проектов (или 84,3% из 248 запланированных) на сумму 175,9 млрд. тенге. По сравнению с 2024 годом отмечен рост по количеству реализованных проектов – с 200 до 209.
По завершенным БИП достигнуты прямые результаты:
- увеличен охват детей школьного образования;
-улучшен учебный и воспитательный процессы, обеспечено эффективное устойчивое образование;
-улучшены показатель здоровья прикрепленного населения, санитарно-эпидемиологической обстановки;
- снижен износа сетей водо-тепло-электроснабжения;
- обеспечено безопасное движение транспортных средств;
- повышена доступность жилья населению;
- увеличен охват населения систематически занимающихся спортом;
- обеспечено развитие объектов государственных органов и обороны;
- разработано 83 проектно-сметных документации.
Не завершены 39 инвестиционных проектов или 15,7% из запланированных. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила 179 млн. тенге (отсутствие финансирования на контрольном счете наличности – 111,8 млн.т.; экономии по итогам государственных закупок – 28,3 млн.т.; несвоевременное представление акта выполненных работ, отставание от графика выполнения работ, судебные иски – 34,9 млн.т.; неэффективное планирование – 4,3 млн.т.). Завершение проектов предусмотрено в последующих годах.
|
1 |
Строительство школы на 80 мест в селе Жанажол Целиноградского района |
|
2 |
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жарлыколь |
|
3 |
Строительство наружных инженерных сетей к школе на 1200 мест в с.Талапкер (поз. 2) |
|
4 |
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомстве-нной экспертизы на «Строительство линий электроосвещения в с.Мариновка» |
|
5 |
Реконструкция водопроводных сетей в с. Отрадное Карамышевского сельского округа Буландынского района |
|
6 |
Строительство плавательного бассейна в г. Макинск |
|
7 |
Строительство внутриквартальных канализационных сетей в г.Щучинск, Бурабайского района |
|
8 |
Разработка ПСД с проведением экспертизы «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства с.Зеленый Бор Бурабайского района |
|
9 |
Корректировка ПСД с проведением экспертизы с учетом обследования «Строительство сетей и объектов водоотведения с.Катарколь |
|
10 |
Разработка ПСД на пусконаладочные работы по строительству очистных сооружений в п Бурабай, Бурабайского района |
|
11 |
Разработка ПСД с проведением экспертизы на «Строительство КНС, приемных резервуаров и канализационных сетей с подсоединением Катаркольского канализационного коллектора к отчисным сооружениям г. Щучинска |
|
12 |
Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги Северный объезд озера «Чебачье» Бурабайского района. Корректировка |
|
13 |
Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажному 60-квартирному жилому дому по адресу:, г.Щучинск, мкр. Заречный 1-я линия, уч.101 б |
|
14 |
Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г.Щучинск, Бурабайского района |
|
15 |
Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района |
|
16 |
Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) |
|
17 |
Корректировка ПСД Реконструкция системы водоснабжения с.Заречное Есильского района |
|
18 |
Строительство благоустройства, наружные сети освещения и телефонизации к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1,2,3) севернее мкр. Коктем в г. Кокшетау |
|
19 |
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Бейбитшiлiк. |
|
20 |
Разработка ПСД по объекту «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства мкр. Байтерек города Косшы |
|
21 |
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства мкр. Байтерек г. Косшы |
|
22 |
Строительство сетей наружного электроосвещения и благоустройство территории к сорокапятиквартирному жилому дому в г.Степногорске (6 позиция) |
|
23 |
Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г.Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы) |
|
24 |
Строительство системы водоснабжения села Изобильное г. Степногорска |
|
25 |
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция ливневой канализации г. Степногорска |
|
26 |
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе города Степногорска |
|
27 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Бестобе г.Степногорска |
|
28 |
Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска 1-очередь |
|
29 |
Строительство дома культуры в селе Карабулак г. Степногорска |
|
30 |
На продление договора по проекту «Строительство тепловых сетей п. Бурабай Бурабайского района (3-я очередь) |
|
31 |
На продление договора по проекту «Строительство ливневой канализации в г.Щучинск, Бурабайского района |
|
32 |
Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района (II очередь). ул. Жумабаева. Корректировка |
|
33 |
Строительство 45-ти квартирного жилого дома по адресу г.Есиль микрорайон «Северный» дом 6 |
|
34 |
Разработка ПСД на объект «Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Красивое Есильского района |
|
35 |
Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау (позиция А) |
|
36 |
Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау (позиция Б) |
|
37 |
Строительство ЛЭП ВЛ-10 кВ: от ПС 35/10 кВ "Нурлы Кош" (1й ввод) и от подстанции ПС-110/35/10 кВ Красный Яр (2й ввод) до котельной БМК в селе Красный Яр |
|
38 |
Реконструкция автодороги по улице Степная от улицы Парковая до 20 микрорайона в г. Степногорск |
|
39 |
Реконструкция автомобильной дороги улицы Новосибирская от ул.Мира до 20-го мкр. в городе Степногорск (1-я очередь от ул.Мира до ул.Сарыарка) |
Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора
Реализация Плана развития Акмолинской области на 2021‑2025 годы
В Плане развития Акмолинской области на 2021‑2025 годы предусмотрено 94 плановых значений целевых индикаторов и показателей результат, из них по итогам 2025 года (по состоянию на 20 мая 2026 года) достигнуто 67 плановых значений, 22 плановых значения не достигнуто, по 5 - не опубликованы (или не сформированы) фактические данные.
Не достигнуто 22 плановых значения: предпринимательство и промышленность – 5, сельское хозяйство – 2, туризм - 1, здравоохранение - 7; безопасность - 1, дороги - 2, жилищное строительство -1, ЖКХ - 1, природные ресурсы - 2.
Недостигнутые целевые индикаторы в разрезе сфер экономики:
Предпринимательство и промышленность
Сельское хозяйство
Здравоохранение
Туризм
Безопасность
Дороги
Жилищное строительство
В 2025 году следующие многоквартирные жилые дома не были введены в эксплуатацию в установленный срок:
- Реконструкция 80-ти квартирного дома в г. Державинск Жаркаинского района (Арендный дом на 80 квартир, площадью 4 912 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию, в связи со срывом поставщиком условий договора;
- Строительство 21-квартирного жилого дома г. Степняк район Биржан сал, по улице Биржан сал позиция 2. Корректировка (Арендный дом на 21 квартиру, площадью 1 620 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи со срывом поставщиком условий договора;
Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. Иманова № 20 (позиция 4) в г. Акколь Аккольского района (привязка) (Арендный дом на 45 квартир, площадью 2 882 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи с неполным финансированием;
- Строительство 45-ти квартирного жилого дома по адресу город Есиль микрорайон «Северный» дом 6; (Кредитный дом на 45 квартир, площадью 2 882 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи со срывом поставщиком условий договора;
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в г. Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 3). Привязка (Кредитный дом на 45 квартир, площадью 3 945 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи со срывом поставщиком условий договора;
Строительство сорока пяти квартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 1) (Кредитный дом на 45 квартир, площадью 2 945 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи со срывом поставщиком условий договора;
- Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей) – (Кредитный дом на 92 квартир, площадью 8 395 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи с неполным финансированием;
- Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция Б) (без наружных инженерных сетей) – (Кредитный дом на 20 квартир, площадью 1 820 кв.м.). Объект не сдан в эксплуатацию в связи со срывом поставщиком условий договора.
Энергетика, ЖКХ
Природные ресурсы