| По ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" Сведения об освоении средств на 30 ноября 2025 года |
причина неосвоения | ||||||
| Код бюджетной программы | Наименование бюджетной программы | Выделенные средства на 2025 год | План по выплатам на очередной срок | Освоенные | освоения % | разница | |
| ВСЕГО по управлению | 76 865 638,5 | 69 190 225,5 | 68 682 189,4 | 99,3 | 508 036,1 | ||
| 279-001-015 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 404 896,0 | 328 387,3 | 327 559,0 | 99,7 | 828,3 | |
| 111 | Оплата труда | 88 421,9 | 77 062,5 | 77 062,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 22 550,0 | 22 550,0 | 22 550,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 19 433,0 | 16 637,2 | 16 637,2 | 100,0 | 0,0 | |
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателе | 2 705,8 | 2 260,8 | 2 258,9 | 99,9 | 1,9 | |
| 121 | Социальный налог | 5 510,2 | 4 627,2 | 4 548,9 | 98,3 | 78,3 | |
| 122 | Социальные отчисление в Государственный фон | 3 766,0 | 3 363,6 | 3 362,9 | 100,0 | 0,7 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медиц. страх. | 3 457,6 | 2 363,0 | 2 363,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 131 | Оплата труда технического персонала и контр | 40 583,0 | 32 808,0 | 32 808,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 5 048,0 | 4 195,0 | 4 116,5 | 98,1 | 78,5 | |
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри стран | 2 989,4 | 1 630,0 | 1 623,2 | 99,6 | 6,8 | |
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 415,0 | 1 127,5 | 1 127,1 | 100,0 | 0,4 | |
| 152 | Оплата услуг связи | 130,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 776,0 | 197,0 | 196,7 | 99,8 | 0,3 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 159 | Деятельность по эксплуатации объектов газификации АГТС в поселках Жосалы и Теренозек | 196 522,0 | 149 579,0 | 148 923,5 | 99,6 | 655,5 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри стран | 11 511,6 | 9 910,0 | 9 905,5 | 100,0 | 4,5 | |
| 165 | Исполнение исполнительных документов | 75,0 | 75,0 | 74,6 | 99,4 | 0,4 | |
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 50,0 | 0,5 | |
| По иным программам | 52 542 761,7 | 46 464 546,4 | 46 146 385,5 | 99,3 | 318 160,9 | ||
| 279-007-015 | Развитие теплоэнергетической системы | 298 463,0 | 294 896,0 | 294 895,8 | 100,0 | 0,2 | |
| 279-032-015 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 4 607 428,0 | 4 251 000,0 | 4 251 000,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-038-015 | Развитие коммунального хозяйства | 5 354 715,9 | 4 892 390,4 | 4 630 837,0 | 94,7 | 261 553,4 | В связи с отсутствием акта выполненных работ |
| 279-050-015 | Субсидирования энергопроизводящих организаций и теплопроизводящих субъектов | 127 828,8 | 127 828,8 | 127 828,8 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-054-015 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 161 200,5 | 161 200,5 | 161 200,5 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-060-015 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 324 829,0 | 324 829,0 | 324 828,8 | 0,0 | 0,2 | |
| 279-065-015 | Формирование или увеличение уставного капитала | 2 235 960,9 | 836 938,9 | 836 938,9 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-071-015 | Развитие газотранспортной системы | 4 304 350,0 | 4 304 350,0 | 4 247 742,9 | 98,7 | 56 607,1 | В связи с отсутствием акта выполненных работ |
| 279-096-015 | Исполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 980 000,0 | 1 909 110,0 | 1 909 110,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-113-015 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 162 370,1 | 552 153,4 | 552 153,4 | 100,0 | 0,0 | |
| 279-114-015 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 32 146 816,0 | 28 971 049,9 | 28 971 049,9 | 100,0 | 0,0 | |
| За счет средств местного бюджета | 52 947 657,7 | 46 792 933,7 | 46 473 944,5 | 99,3 | 318 989,2 | ||
| 279-007-032 | Развитие теплоэнергетической системы | 1942 231,0 | 1942 231,0 | 1942 230,9 | 0,0 | 0,1 | |
| 279-038-011 | Развитие коммунального хозяйства | 1 446 750,0 | 1 446 750,0 | 1 446 750,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-051-032 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 3 500 000,0 | 2 800 000,0 | 2 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-071-032 | Развитие газотранспортной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-114-011 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 299 827,0 | 1 226 218,0 | 1 226 218,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-114-032 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 020 007,0 | 7 272 927,0 | 7 272 927,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 279-139-000 | Проведение мероприятий целевого назначения за счет средств резерва на чрезвычайные расходы Правительства Республики Казахстан | 7 547 965,3 | 7 547 965,3 | 7 358 918,5 | 0,0 | 189 046,8 | В связи с отсутствием акта выполненных работ |
| ИТОГО ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ БЮДЖЕТУ: | 23 756 780,3 | 22 236 091,3 | 22 047 044,4 | 99,1 | 189 046,9 | ||