Паспорт бюджетной программы 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

              Приложение 4 
              к Правилам составления, представления, рассмотрения 
              бюджетного запроса
              Форма
               
Паспорт бюджетной программы
4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина"
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2027 - 2029 годы
               
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
Код и наименование функции (функций) государственного органа: 019 Прочие государственные услуги общего характера
Код и наименование государственной услуги: Вид госуслуги: Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты
подвид 416: Предоставление подъемного пособия специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
подвид 417: Предоставление бюджетного кредита на приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
подвид 418: Предоставление бюджетного кредита на строительство жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Планирование бюджетных средств на 2027-2029 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025г № 185. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере в 2027г.-5%; 2028г. - 5%; 2029г. - 6%.
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: 
Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. разработка  программ развития территории района Беимбета Майлина;
проведение мониторинга программ развития территории  района Беимбета Майлина;
выступает единым организатором государственных закупок, осуществляет организацию и проведение государственных закупок по перечню товаров, работ и услуг, определяемому уполномоченным органом.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: 
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: 
               
Вид бюджетной программы:  
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет 
в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы
текущая/развитие: текущая
               
Показатели Факт 2025 года Отчетный период 2026 года Плановый период
Утвержденный Уточненный 2027 2028 2029
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Обеспечение функционирования отдела экономики и финансов в пределах лимита штатной численности 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Конечные результаты: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Эффективное исполнение возложенных на отдел  функций и задач. Разработка проекта районного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ 84 723,00 101 543,00 101 543,00 104 345,00 105 556,00 107 134,00
План 84 723,00 101 543,00 101 543,00 104 345,00 105 556,00 107 134,00
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
(указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               
               
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета  
               
На 2027 год             тысяч тенге
               
Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения
Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 104 345,00 104 345,00 0,00  
               
На 2028 год             тысяч тенге
               
Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения
Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 105 556,00 105 556,00 0,00  
               
На 2029 год             тысяч тенге
               
Мероприятия всего, в том числе Показатель мероприятия Показатель СГП Отклонение Расходы Сумма документа СГП Отклонение Причины отклонения
Исполнение функций согласно положения 100,00 100,00 0,00 107 134,00 107 134,00 0,00  
               
               
               
Руководитель бюджетной программы  Ересько В.П.          
  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)      
Дата публикации
16 июня 2026