| 2025 жылғы Бейімбет Майлин аудандық бюджеттің атқарылуы туралы есебі | ||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | 2025 жылғы орындау, % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 6 896 594,0 | 7 478 099,8 | 7 477 404,8 | 7 671 518,9 | 102,6 | |||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 4 331 256,0 | 4 171 454,0 | 4 171 454,0 | 4 318 357,3 | 103,5 | ||||||
| 01 | Табыс салығы | 1 983 610,0 | 1 582 305,0 | 1 582 305,0 | 1 645 471,7 | 104,0 | ||||||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||||
| 11 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 1 703 092,0 | 991 787,0 | 991 787,0 | 1 050 443,3 | 105,9 | ||||||
| 01 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 701 172,0 | 991 172,0 | 991 172,0 | 1 039 350,9 | 104,9 | ||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 472,9 | 0,0 | ||||||
| 05 | Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы | 1 920,0 | 615,0 | 615,0 | 619,5 | 100,7 | ||||||
| 03 | Әлеуметтiк салық | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||||
| 1 | Әлеуметтік салық | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||||
| 01 | Әлеуметтік салық | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 959 694,0 | 1 226 264,0 | 1 226 264,0 | 1 269 326,8 | 103,5 | ||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 959,7 | 103,5 | ||||||
| 01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 919,0 | 103,5 | ||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | ||||||
| 3 | Жер салығы | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||||
| 02 | Жер салығы | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 771,0 | 103,0 | ||||||
| 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 775,6 | 103,3 | ||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | ||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 120 033,0 | 118 966,0 | 118 966,0 | 121 188,1 | 101,9 | ||||||
| 2 | Акциздер | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||||
| 84 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және іске асырылған бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны, газохол, бензанол, нефрас, жеңіл көмірсутектер қоспалары және экологиялық отыны | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 17 960,0 | 16 893,0 | 16 893,0 | 17 603,0 | 104,2 | ||||||
| 02 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды бергені үшін алым) | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 395,5 | 117,6 | ||||||
| 29 | Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым | 1 884,0 | 1 717,0 | 1 717,0 | 2 036,3 | 118,6 | ||||||
| 34 | Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысуға арналға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы | 14 039,0 | 13 139,0 | 13 139,0 | 13 171,2 | 100,2 | ||||||
| 07 | Басқа да салықтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||||
| 1 | Басқа да салықтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||||
| 10 | Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||||
| 08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік баж | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||||
| 26 | Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 27 777,0 | 22 577,0 | 22 577,0 | 69 405,3 | 307,4 | ||||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 12 161,0 | 12 411,0 | 12 411,0 | 12 966,6 | 104,5 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||||
| 02 | Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінен түсетін түсімдері | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1 212,0 | 804,0 | 804,0 | 862,0 | 107,2 | ||||||
| 08 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 669,8 | 105,3 | ||||||
| 09 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер | 576,0 | 168,0 | 168,0 | 192,1 | 114,4 | ||||||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 10 827,0 | 10 812,0 | 10 812,0 | 10 888,8 | 100,7 | ||||||
| 06 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 294,0 | 279,0 | 279,0 | 279,7 | 100,2 | ||||||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | ||||||
| 19 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аппараттарына аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 532,8 | 100,0 | ||||||
| 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||||
| 10 | Коммуналдық меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||||
| 02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||||
| 14 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 910,3 | 0,0 | ||||||
| 18 | Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 471,1 | 218,1 | ||||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||||
| 07 | Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | ||||||
| 09 | Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 327,6 | 63,6 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 50 255,0 | 15 257,0 | 15 257,0 | 15 639,9 | 102,5 | ||||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||||
| 02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 6 655,0 | 6 655,0 | 6 655,0 | 7 367,8 | 110,7 | ||||||
| 07 | Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін түсімдер | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 3 539,5 | 208,2 | ||||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 43 600,0 | 6 902,0 | 6 902,0 | 4 732,5 | 68,6 | ||||||
| 1 | Жерді сату | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||||
| 01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||||
| 2 | Материалдық емес активтерді сату | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||||
| 02 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 2 487 306,0 | 3 268 811,8 | 3 268 116,8 | 3 268 116,5 | 100,0 | ||||||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||||
| 3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||||
| 02 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||||
| 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 566 164,0 | 2 063 249,2 | 2 062 554,2 | 2 062 554,2 | 100,0 | ||||||
| 02 | Нысаналы даму трансферттері | 910 609,0 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 100,0 | ||||||
| 04 | Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер | 10 533,0 | 12 118,5 | 12 118,5 | 12 118,5 | 100,0 | ||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 6 846 778,0 | 7 985 212,8 | 7 984 517,8 | 148 977,6 | 7 829 237,2 | 98,1 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 503 556,0 | 1 681 794,7 | 1 854 782,3 | 1,3 | 1 854 751,9 | 100,0 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 255 404,0 | 327 015,5 | 327 015,5 | 0,0 | 327 011,1 | 100,0 | |||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 47 350,0 | 47 191,4 | 47 191,4 | 0,0 | 47 188,3 | 100,0 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 350,0 | 46 910,0 | 46 910,0 | 0,0 | 46 907,0 | 100,0 | |||||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 281,4 | 281,4 | 0,0 | 281,3 | 100,0 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 208 054,0 | 279 824,1 | 279 824,1 | 0,0 | 279 822,8 | 100,0 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 208 054,0 | 279 442,7 | 279 442,7 | 0,0 | 279 441,4 | 100,0 | |||||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 381,4 | 381,4 | 0,0 | 381,4 | 100,0 | |||||
| 2 | Қаржылық қызмет | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||||
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 451,0 | 1 272,9 | 1 272,9 | 0,0 | 1 272,8 | 100,0 | |||||
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 216,0 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 100,0 | |||||
| 9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 1 246 485,0 | 1 353 330,4 | 1 526 318,0 | 1,3 | 1 526 292,1 | 100,0 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 165 262,0 | 1 268 607,4 | 1 441 595,0 | 1,3 | 1 441 570,3 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 820,0 | 39 750,0 | 39 750,0 | 1,3 | 39 725,3 | 99,9 | |||||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | 9 706,2 | 9 706,2 | 0,0 | 9 706,2 | 100,0 | |||||
| 107 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | 0,0 | 172 987,6 | 0,0 | 172 987,6 | 100,0 | |||||
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 129 442,0 | 1 219 151,2 | 1 219 151,2 | 0,0 | 1 219 151,2 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||||
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 12 544,0 | 26 077,4 | 26 077,4 | 0,0 | 26 077,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Әскери мұқтаждар | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||||
| 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||||
| 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 324 329,0 | 274 185,8 | 273 609,8 | 0,0 | 273 538,3 | 100,0 | |||||
| 1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||||
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||||
| 2 | Әлеуметтiк көмек | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||||
| 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 382,0 | 312,2 | 312,2 | 0,0 | 312,1 | 100,0 | |||||
| 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 31 860,0 | 32 277,2 | 32 277,2 | 0,0 | 32 274,8 | 100,0 | |||||
| 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1 851,0 | 2 549,9 | 2 549,9 | 0,0 | 2 549,8 | 100,0 | |||||
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 70 965,0 | 71 460,0 | 71 460,0 | 0,0 | 71 459,4 | 100,0 | |||||
| 017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 61 086,0 | 89 491,6 | 89 491,6 | 0,0 | 89 429,6 | 99,9 | |||||
| 9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 53 984,0 | 49 371,2 | 49 371,2 | 0,0 | 49 368,2 | 100,0 | |||||
| 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 203,0 | 196,6 | 196,6 | 0,0 | 194,8 | 99,1 | |||||
| 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 19 834,0 | 19 834,0 | 19 258,0 | 0,0 | 19 257,1 | 100,0 | |||||
| 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 0,0 | 811,1 | 811,1 | 0,0 | 811,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 828 191,0 | 1 406 486,4 | 1 406 486,4 | 1,0 | 1 405 686,7 | 99,9 | |||||
| 1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 0,0 | 265 438,0 | 265 438,0 | 0,0 | 265 245,9 | 99,9 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||||
| 098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||||
| 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||||
| 2 | Коммуналдық шаруашылық | 828 191,0 | 1 141 048,4 | 1 141 048,4 | 1,0 | 1 140 440,8 | 99,9 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 12 992,0 | 73 776,9 | 73 776,9 | 1,0 | 73 169,4 | 99,2 | |||||
| 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 0,0 | 8 091,7 | 8 091,7 | 0,0 | 8 091,7 | 100,0 | |||||
| 028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 12 992,0 | 14 692,0 | 14 692,0 | 0,0 | 14 691,3 | 100,0 | |||||
| 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 0,0 | 50 993,2 | 50 993,2 | 1,0 | 50 386,3 | 98,8 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||||
| 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 693 163,0 | 703 564,4 | 703 445,4 | 15,9 | 702 787,5 | 99,9 | |||||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||||
| 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||||
| 2 | Спорт | 157 322,0 | 98 233,8 | 98 233,8 | 0,0 | 98 231,1 | 100,0 | |||||
| 465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 152 822,0 | 95 657,0 | 95 657,0 | 0,0 | 95 655,3 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 342,0 | 20 342,0 | 20 342,0 | 0,0 | 20 341,2 | 100,0 | |||||
| 005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 112 034,0 | 46 364,0 | 46 364,0 | 0,0 | 46 363,7 | 100,0 | |||||
| 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 7 129,0 | 13 484,0 | 13 484,0 | 0,0 | 13 483,6 | 100,0 | |||||
| 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 13 317,0 | 15 467,0 | 15 467,0 | 0,0 | 15 466,9 | 100,0 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||||
| 008 | Cпорт объектілерін дамыту | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||||
| 3 | Ақпараттық кеңiстiк | 199 927,0 | 214 981,8 | 214 981,8 | 0,0 | 214 976,2 | 100,0 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 184 980,0 | 187 587,2 | 187 587,2 | 0,0 | 187 581,8 | 100,0 | |||||
| 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 149 346,0 | 150 900,0 | 150 900,0 | 0,0 | 150 899,2 | 100,0 | |||||
| 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 35 634,0 | 36 687,2 | 36 687,2 | 0,0 | 36 682,6 | 100,0 | |||||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||||
| 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||||
| 075 | Байланыс желілерін салу | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||||
| 9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 96 250,0 | 103 447,8 | 103 447,8 | 0,0 | 103 441,4 | 100,0 | |||||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 32 053,0 | 30 609,0 | 30 609,0 | 0,0 | 30 604,9 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 444,0 | 23 999,0 | 23 999,0 | 0,0 | 23 996,1 | 100,0 | |||||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 6 609,0 | 6 610,0 | 6 610,0 | 0,0 | 6 608,9 | 100,0 | |||||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 64 197,0 | 72 838,8 | 72 838,8 | 0,0 | 72 836,4 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 026,0 | 30 026,0 | 30 026,0 | 0,0 | 30 024,4 | 100,0 | |||||
| 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 35 171,0 | 40 400,8 | 40 400,8 | 0,0 | 40 400,0 | 100,0 | |||||
| 006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 2 412,0 | 2 412,0 | 0,0 | 2 412,0 | 100,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||||
| 9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||||
| 036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 116 370,0 | 96 107,6 | 96 107,6 | 0,0 | 96 105,6 | 100,0 | |||||
| 1 | Ауыл шаруашылығы | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||||
| 462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||||
| 6 | Жер қатынастары | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||||
| 463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 103,0 | 22 653,0 | 22 653,0 | 0,0 | 22 652,2 | 100,0 | |||||
| 006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 2 572,0 | 876,6 | 876,6 | 0,0 | 876,5 | 100,0 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||||
| 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||||
| 2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||||
| 001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 201,0 | 51 841,0 | 51 841,0 | 0,6 | 51 839,2 | 100,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 792 796,0 | 979 239,8 | 979 239,8 | 148 958,7 | 830 280,8 | 84,8 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 792 796,0 | 964 784,5 | 964 784,5 | 148 958,7 | 815 825,5 | 84,6 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 792 796,0 | 964 784,5 | 964 784,5 | 148 958,7 | 815 825,5 | 84,6 | |||||
| 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 427 919,0 | 96 202,6 | 96 202,6 | 0,0 | 96 202,5 | 100,0 | |||||
| 051 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 364 876,0 | 868 580,9 | 868 580,9 | 148 957,7 | 719 623,0 | 82,9 | |||||
| 9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||||
| 037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 0,0 | 14 455,3 | 14 455,3 | 0,0 | 14 455,3 | 100,0 | |||||
| 13 | Басқалар | 118 888,0 | 273 905,6 | 100 918,0 | 0,1 | 96 161,2 | 95,3 | |||||
| 3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||||
| 469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 470,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 499,2 | 100,0 | |||||
| 9 | Басқалар | 97 418,0 | 255 405,6 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 15 000,0 | 172 987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 15 000,0 | 172 987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 82 418,0 | 82 418,0 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||||
| 079 | Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 82 418,0 | 82 418,0 | 82 418,0 | 0,1 | 77 662,0 | 94,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||||
| 021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 10 715,0 | 12 521,5 | 12 521,5 | 0,0 | 12 521,4 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферттер | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 2 405 704,0 | 2 478 167,6 | 2 478 167,6 | 0,0 | 2 478 167,4 | 100,0 | |||||
| 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 72 463,2 | 72 463,2 | 0,0 | 72 463,1 | 100,0 | |||||
| 007 | Бюджеттік алып коюлар | 1 899 590,0 | 1 899 590,0 | 1 899 590,0 | 0,0 | 1 899 590,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 293 429,0 | 293 429,0 | 293 429,0 | 0,0 | 293 429,0 | 100,0 | |||||
| 038 | Субвенциялар | 202 152,0 | 202 152,0 | 202 152,0 | 0,0 | 202 152,0 | 100,0 | |||||
| 039 | Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 0,0 | 10 533,0 | 100,0 | |||||
| 054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 77,3 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 8 955,0 | 9 582,0 | 11 548,0 | 1 867,4 | ||||||||
| Бюджеттік кредиттер | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||||
| 9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||||
| 018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 125 824,0 | 126 451,0 | 128 417,0 | 0,0 | 128 417,0 | 100,0 | |||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | |||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 116 869,0 | 116 869,0 | 116 869,0 | 126 549,6 | 108,3 | ||||||
| 06 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 48 295,0 | 48 295,0 | 48 295,0 | 48 295,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 68 574,0 | 68 574,0 | 68 574,0 | 78 254,6 | 114,1 | ||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 40 861,0 | -516 695,0 | -518 661,0 | -159 585,7 | ||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | -40 861,0 | 516 695,0 | 518 661,0 | 159 585,7 | ||||||||
| Қарыздардың түсуі | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | |||||||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||||
| 03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 125 824,0 | 380 731,0 | 382 697,0 | 382 697,0 | 100,0 | ||||||
| Қарыздарды өтеу | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||||
| 459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||||
| 005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 166 685,0 | 166 685,0 | 166 685,0 | 0,0 | 166 684,8 | 100,0 | |||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 302 649,0 | 302 649,0 | -56 426,5 | ||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 303 149,1 | |||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 359 575,6 | |||||||||||