«Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РМК қызметінің 2022 жылғы 12 айдағы қорытындысы туралы.

«Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РМК қызметінің 2022 жылғы 12 айдағы қорытындысы туралы.

«Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РМК қызметінің 2022 жылғы 12 айдағы қорытындысы туралы.

 

Ақмола облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жүктелген міндеттері мен функцияларына сәйкес 2022 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша келесі негізгі бағыттар бойынша жұмыстар жүргізілді.

2022 жылдың 12 айында Ақмола облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментімен 174 аудиторлық іс-шара (3 ҚЕБ аудиті), (12 ай. 2021ж. – 280) жүргізілді, аудит жалпы сомасы 12 891,4 млн.теңгеге бюджет қаражатын қамтыды. теңге (12 ай. 2021 ж. – 87 767,3 млн. теңге), нәтижесінде барлығы 13 581,4 млн. теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның 982,0 млн. теңгесі ҚЕБ немесе 100% (2021 ж. 12.03.– 100%). жалпы қамту, оның ішінде:

  • қаржылық бұзушылықтар 3 878,3 млн.теңге (12 ай. 2021 ж. – 12 524,6 млн. теңге) немесе анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасының 28,6% (12 ай. 2021 ж. – 38,7%);
  • 9 703,0 млн.теңгеге процедуралық сипаттағы бұзушылықтар,

(2021 ж.12.ай. – 8 608,9 млн. теңге) немесе 71,4% (2021 ж. 12.ай.– 26,6%);

  • 2 481,7 млн тенге сомасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу. (2021 ж. 12 ай – 11 201,9 млн. теңге) немесе 18,3% (2021 ж. 12 ай –34,6%), оның ішінде:

- 1 789,4 млн.теңге сомасында мемлекеттік сатып алу нәтижелеріне әсер ету;

– 691,6 млн.теңгеге мемлекеттік сатып алу нәтижесіне әсер еткен жоқ.

Бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасынан жалпы сомасы 3 878,3 млн.теңге қалпына келтіруге, есепке алуға және бюджетке өтеуге жатады (2021 жылғы 12ай – 12 524,6 млн. теңге), оның ішінде бұзушылықтар жойылды 3 239,7 млн.теңге немесе 83,5% (2021 ж. 12 ай.– 12 310,0 млн. теңге), оның ішінде:

- 371,6 млн.теңге өтелуге жатады, оның 213,0 млн.теңгесі немесе 57,3% өтелді;

- өндірілуге ​​жататын 3 506,7 млн.теңге, оның ішінде өндірілді 3026,7 млн.теңге немесе 86,3%.

Есепті кезеңде жүргізілген аудиторлық іс-шаралардың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою үшін тексерілетін субъектілерге 133 ұйғарым (2021 жылғы 12 ай – 227) жолданды, оның ішінде 2 ұйғарым бойынша орындау мерзімі жеткен жоқ. Толық орындалды – 118 ұйғарым (2021 ж. 12 ай – 205).

Бұйрық бойынша берілген жауаптар бойынша тексерілетін объектілердің 131 лауазымды тұлғасы жіберілген бұзушылықтар үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды (2021 жылғы 12 ай – 257).