Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1.«Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложению 1 на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 942 248,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –105 319,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 836 929,0 тысяч тенге;
2) затраты – 942 248,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
0,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».
| Приложение 1 | |||||||
| к решению акима | |||||||
| маслихата района Мақаншы | |||||||
| от ___ _______ 2026 года №___/VI | |||||||
| Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2026 год | |||||||
| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
| Класс | |||||||
| Подкласс | |||||||
| Наименование | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Доходы | 942 248,0 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 105 319,0 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 83 021,0 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 83 021,0 | |||||
| 04 | Hалоги на собственность | 21 234,0 | |||||
| 1 | Hалоги на имущество | 3 158,0 | |||||
| 3 | Земельный налог | 1 072,0 | |||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 16 554,0 | |||||
| Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 54,0 | ||||||
| Hалог на транспортные средства с физических лиц | 16 500,0 | ||||||
| 5 | Единый земельный налог | 450,0 | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 064,0 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 064,0 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | |||||
| Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | ||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 836 929,0 | |||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 836 929,0 | |||||
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
| Функциональная подгруппа | |||||||
| Администратор бюджетных программ | |||||||
| Программа | |||||||
| Наименование | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Затраты | 942 248,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 620 761,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 620 761,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 620 761,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 447,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 564 314,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 598,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 598,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 598,0 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 517,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 081,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 000,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
| 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 257 889,0 | |||||
| 9 | Прочие | 257 889,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 889,0 | |||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 257 889,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
| 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
| 043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
| III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
| V.Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
| VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
| Поступления займов | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | |||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
| 2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
| 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
| 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
| 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
| Аким Кабанбайского сельского округа Б.С.Керімқан | |||||||